这个可能是做了重分类
财务报表、科目余额表一致,导出数量、金额帐的余额与报表对不上,为什么呢?材料账
老师,我做账之后试算平衡表和科目余额表数据都对得上,但是资产负债表上的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款的金额和科目余额表以及试算平衡表对不上,是哪里出问题了吗?
导出来的科目余额表为什么有些有二级科目,有些没有。而且科目余额表的期末往来那几个科目对不上资产负债表的期末数是什么原因老师
老师为什么出了财务报表预收账款的期末数和科目余额表对不上
老师我想问一下我电脑上财务软件上资产负债表和科目余额表期末和期初数都对不上呢?怎么回事呀!我也都结转完后生成的财务报表,为啥对不上呢
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
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那要怎么搞
你知道是怎么回事就是了,报表是对的
老师但是我的预收太大了 货都发了怎么办
预收账款余额=预收账款明细科目的贷方余额合计%2B应收账款明细科目的贷方余额合计
老师是这样看应收贷方余额是吗+预收的贷方
按我说的公式计算就是了哈,报表就是这么计算的
老师不能帮忙指出原因吗
原因就是报表取数跟平时做账存现差异