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应收账款发票已经开出去,但是钱未收到,应该怎么做会计分录,是否需要结转呢

2023-04-15 01:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-15 02:09

同学你好: 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品

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同学你好: 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-04-15
借:应收账款 贷:主营业务收入 增值税-销项税
2024-04-02
这个做收入的分录就可以了 库存也出库 然后单独做个表统计
2022-08-19
你好,没有发票的正常入账,计入管理费用。办公费,然后汇算清缴纳税调整。
2024-01-22
发票对应的业务实际发生了吗?如果实际发生了 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2021-05-28
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