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您好老师,我想问一下,比如房地产公司的增值税本来是9%,每个月收入的预交3%,分录是 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 我现在不知道的是,还没有缴的6%的增值税做不做凭证,

2023-04-14 18:07
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-14 18:20

同学你好,你是每个月都开票吗?开票的话,在做增值税。

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同学你好,你是每个月都开票吗?开票的话,在做增值税。
2023-04-14
您好 “月末企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税
2024-04-26
你好,房地产公司预交增值税的分录是 借:应交税费-应交增值税(已交税金),贷:银行存款 需要根据销项税额,进项税额做相应的结转分录 
2022-03-21
你是一般纳税人吗?不是简易计税还是用简易计税,异地有预缴增值税,借:应交税费——(预交增值税) 贷:银行存款 ,回来月末做借简易计税,贷预缴增值税就可以,后面交税还是做借简易计税 贷银行
2020-11-03
 你好 ;         你们 做   应交税费-销项税额 ; 月末在结转   
2022-06-14
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