你好 按申报的 差额记营业外收支
申报增值税,填列附列一,系统自动带出的开具增值税专票销项税额和开票系统税额隔几分钱,这个怎么办要不要手工调整附列一税额和开票系统税额保持一致??
老师,小规模增值税申报表开票系统导入的应交增值税是310.68元,但是开票的销售税额是310.7元,这个在增值税申报表里的哪个地方修改才能与开票系统的税额一致
开票系统跟电局增值税纳税申报表数据的不含税销售额一致,销项税额却不一致,为什么会存在差异?怎么处理?
我司是小规模,财务入账系统开票销售额、销项税额与电子开票系统一致,但申报增值税时,系统自动取数的开票销售额一致,销项税额少0.06元,怎么处理?
差异是计营业外收支好还是调整主营业务收入好
你好 多交税记支出 少交记营业外收入