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老师。您好。我是小规模旅行社。 第一季度发生总收入:29万元,其中开票收入有8万元元。不开票收入21万元,已经取的成本票12万元。请问下我要如何填写增值税申报表

2023-04-14 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 11:51

同学,你有没有差额征税,还是按3%

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快账用户9259 追问 2023-04-14 11:52

有差额征税。开票是按1%开的

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快账用户9259 追问 2023-04-14 11:52

开票没有选择差额方式开票。

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齐红老师 解答 2023-04-14 11:54

没有专票是吧,同学

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快账用户9259 追问 2023-04-14 11:54

没有。开出去和收到的都是普票

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齐红老师 解答 2023-04-14 11:55

那就填写在免税额那一行就可以

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快账用户9259 追问 2023-04-14 11:57

老师。我还需要填写附表一。附表一上面有个:扣除后不含税销售额(其中1%的征收率)金额:79207.92 这个自动生成的开票金额,不开票需要写上去吗?

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齐红老师 解答 2023-04-14 11:58

附表一可以不用填写

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快账用户9259 追问 2023-04-14 12:01

老师。我还发现个问题。就是同事做账的时候少算了15万的收入(都是不开票收入)。加上这笔收入的话。总收入就是44万。那请问下如何填写

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齐红老师 解答 2023-04-14 14:31

那就超过30万,在第一行和第三行填写。18栏填写减征额

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快账用户9259 追问 2023-04-14 14:51

老师。我是差额纳税。有12万的成本票。那是不是我需要先填附表一。

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齐红老师 解答 2023-04-14 15:03

你好,同学,是这样的

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快账用户9259 追问 2023-04-14 15:10

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-14 15:12

好的呢,同学,祝你生活愉快

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