同学你好 该将贷方余额汇总到资产负债表的相对应的负债项目中去,即汇总到“其他应付款”项目中。
老师 请问资产负债表中其他应收和其他应付账款为负数,导致资产为负数,应该怎么调整
请问资产负债表-其他应付款是负数应该怎么调整?
请问资产负债表上其他应收款与其他应付款是负数时,要不要调整?如果调整的话,是不是其他应付款的负数表示其他应收款,就要加到其他应收款的余额上;其他应收款负数表示其他应付款,也是相应调整,是这样吗?
老师,请问一下,资产负债表其他应收款负数,我调整到其他应付款,但是资产负债表就不平衡了,怎么查找原因,我是在资产负债表上调整的
资产负债表里其他应付款是负数怎么调整
以法人登进去可以了,谢谢老师。
老师我司是建筑专业分包方,之前农民工的工资都是我司直接发放的,但是从下个月开始,就是总包方通过农民工专用账户发放了,作为分包方,我司对发放农民工工资的账务怎么处理呢
编制合并报表,按权益法调整长投和投资收益时,计算被投资方实现的净利润,为什么有时候需要减去内部交易未实现利润或者公允价值评估增值,有时候不作调整?分不清楚什么情况要调
老师,加油站进的纸抽做为赠品赠送客户,普票和专票分别如何处理?
老师,抵偿债务,公司对公司买卖房屋对比个人对个人买卖房屋哪个更加节税
老师,生产企业出口,是先做出口发票,还是先做报关单的,
老师!请问做账都是下个月做上个月的账吗?业务发生后单子整理好!下个月月初做凭证出报表吗?
老师好,我们沙石商贸公司去年暂估了100多万成本,目前老板找不到成本票。老板不想花钱去开票,可以直接注销公司吗?
不是很懂 成本转权益法 跟留存收益有什么关系。
工会经费的预算报多了,怎么办,是可以在每年的10月调整吗?
我就是将其他应收款的贷方余额汇总到其他应付款里去,其他应付款项目本身的贷方余额减去其他应收款贷方是吗
同学你好 对的 是这样的
老师,我这调了,负债和所有者权益类比资产类多一千多,两边不平了,是什么原因
没有呀 你只是资产负债表往来科目重分类
明白了,老师就是我资产负债的其他流动资产和应交税费对冲可以吗,应交税费减其他流动资产,已经税费会变成负数,这样可以吗,因为我们没有其他流动资产,这样做可以减少资产总额
同学你好 对的 这个可以的
老师,在打扰一下,就是我申报企业所得税季报,但是我只想预缴部分企业所得税,我的企业所得税报表怎么填写呀,就是这三个报表
我是按照财务报表如实填写这三个表吗?然后申报季度报表的时候在季报上填预缴金额吗
对的 如实填写就可以了