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老师,请问生活性服务业增值税加计递减在增值税申报表里如何填

老师,请问生活性服务业增值税加计递减在增值税申报表里如何填
2023-04-14 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 09:25

一般项目 本期发生额和实际抵扣金额

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快账用户6481 追问 2023-04-14 10:14

本期发生额是进项税额乘10%嘛

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:16

你好对的 是这么做的

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快账用户6481 追问 2023-04-14 14:44

老师,进项税额加计递减在做分录时应该如何提现

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齐红老师 解答 2023-04-14 14:45

借应交税费、增值税加计扣除, 贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税, 贷应交税费、增值税加计扣除。

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一般项目 本期发生额和实际抵扣金额
2023-04-14
你好,比如你的进项是100允许你额外抵扣100× 10%
2023-03-13
是的,声明申请表的全部销售额包含其他业务收入
2023-05-10
同学你好 可以放弃
2022-08-29
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款                                   其他收益/营业外收入-加计抵减,增值税看截图, 所得税不需要处理,你申报利润总额包括了,这个不需要填写别的表了
2021-07-29
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