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老师好汇算清缴调增0.02元A107040表第一列填4季度减免所得税额还是填哪个数

老师好汇算清缴调增0.02元A107040表第一列填4季度减免所得税额还是填哪个数
2023-04-13 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 16:25

您好!就是0.02,你填写好看下

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快账用户1338 追问 2023-04-13 16:31

老师系统提示也是填0.02保存后A100000表提取完数据减免所得额是0.02最后本年补交税额变成了1万多而我实际应该补交0.02

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齐红老师 解答 2023-04-13 16:38

您好!能把主表发出来吗?

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快账用户1338 追问 2023-04-13 16:39

老师好你帮我看看

老师好你帮我看看
老师好你帮我看看
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齐红老师 解答 2023-04-13 17:01

您好!不是,你的减免要填写101557.16,你改下看

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快账用户1338 追问 2023-04-13 17:05

老师填101557.16补交税款就是0了填101557.15真好补交2分可是申报提示这个图

老师填101557.16补交税款就是0了填101557.15真好补交2分可是申报提示这个图
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快账用户1338 追问 2023-04-13 17:06

我发错了。。。

我发错了。。。
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齐红老师 解答 2023-04-13 17:19

您好!那就是要交0.02,你写101557.14看看

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快账用户1338 追问 2023-04-13 17:21

您好老师还是出来那个提示:

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齐红老师 解答 2023-04-13 19:56

您好!算出来是101557.16呀,能把填这个数时的主表截图吗?

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您好!就是0.02,你填写好看下
2023-04-13
若四个季度都是盈利的,是这样的
2023-04-24
符合条件的小型微利企业减免企业所得税 需要看你主表应纳所得税是那个数据, 你这个满足小型微利,应纳税所得额不超过100万,应纳税额=实际利润额/应纳税所得额*5%,减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-实际利润额/应纳税所得额*5%,应纳税所得额大于100万不超过300万,应纳税额=(实际利润额/应纳税所得额-100万)*10%%2B100万*5% 减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-(实际利润额/应纳税所得额-100万)*10%-100万*5%
2021-04-21
你好,对的是的,是这么做的。
2022-04-29
你好!是第1,2,3,4季度减免企业所得税的金额之和
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