借:管理费用奖金等科目,贷:应付职工薪酬奖金,借:应付职工薪酬奖金贷:银行存款, 交交税费-个税
已知:某公司2021年1-3月实际销售领分别是760万元、720万元和820万元,预计4月份的省服为0万元。解月销管收人中有N月收现,30%于次月收现,10A于第3个月收现,不存在坏账。该公司销售的产品在流通环节只儒要缴纳消费税,税率为10%,并干当月以现金债纳,该公司3月末现金余额为26万元,应付账款余额为100万元(偶4月付清),不存在其他应收应付账款。4月份的有关项目预计资料如下:采购材料160万元(当月付款7%,,其余款项下月支付),工资及其他支出168万元(用现金支付),制选费用10万元(其中折旧费的方元),普业费用和管理费用20万元(用现金支付),预计4月缴纳所得税阳万元,购买设备240万元(用现金支付)。现金不足时,通过向银行贷款解决。4月末现金余额要求不低于20万元。要求:根据上述资料,计算该公司4月份的下列预算指标;(1)经营性现金流入(2)经哲性现金流出;(3)现金余缺;(4)应向银行借款的最低金额。
8.某企业某月份发生下列经济业务:1)用支票购进办公用品500元;2)以现金支付业务招待费600元;3)以银行存款支付市政排污费、绿化费等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已预提2000元;5)以现金支付退休职工医药费报销860元;6)以支票支付产品展览费900元,产品广告费30000元;7)以支票支付捐赠灾区款项20000元;8)以现金购买车间劳保用品1000元;9)以银行存款支付违约金5000元;10)由银行直接支付税收滞纳金1000元;11)计提本月累计折旧5000元,其中生产车间2000元,运输部门1000元,销售机构500元。管理部门1500元;12)摊销财产保险费1000元、车间固定资产大修理费500元;13)银行直接支付本月水电费10000元,其中生产车间7000元,厂部2500元,福利部门500元;14)分配本月工资:生产工人20000元,车间管理人员5000元,管理部门人员10000元,销售机构人员2000元,福利部门人员3000元,并按14%计提福利费。要求:编制相关的会计分录
伊利公司2022年11月发生下列经济业务,要求根据资料编制会计分录:(1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。(2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。(3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。(4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。2203043200(5)14日,以银行存款支付违约金2000元。(6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。(7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。(8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。借和贷一定要带金额!!!
写会计分录,要写明细.18.银行存款支付当月银行借款利息300元。19.计提当月应负担的银行借款利息300元。20、支付当季度的银行存款利息900元(已预提2个月)。21.现金支付本月报刊杂志费500元。22、银行存款预付下半年的报刊杂志费3000元。23.生产产品领用甲材料8000元,车间一般耗用乙材料2000元,独立核算的销售部门领用甲材料1000元,企业管理部门领用甲2000元。24.计算本月车间工人工资2000元,车间管理人员工资1000元,行政管理部门人员工资5000元。25.职工报销医药费600元,现金支付。26.计提车间固定资产折旧700元。27.月末分配并结转制造费用。28.月末结转完工产品成本,本月产品全部完工。
郭老师,公司奖励优秀员工手机一部,价值2000元,首先这个账务处理计提时 借:销售费用-福利费2000 贷:应付职工薪酬-福利费2000,支付费用时 借:应付职工薪酬-福利费2000 贷:库存现金2000 然后申报个税时应发工资比如3000加手机费用2000,合计5000,那么做工资表时,问题1我上面的分录对吗?问题2:我这购买的手机费用2000元可要做到工资表里体现呢?
有环保企业实操课程吗
汇算清缴资产总额怎么算呢
员工报销款没有发票但是已经付出去了怎么做凭证
现在想咨询成本核算的问题,因为我们会同时生产多种产品,领料的时候会领出很多产品的料,我们计入直接材料,还有把所有产品的人工计入直接人工,把所有产品的制造费用计入制造费用,然后把所有产品的直接材料,直接人工和制造费用,转到生产成本,通过生产成本按照成本核算方法转到具体产品上是吗,成本核算方法分批法,分步法等等,是这样的吗
货币资金出现负数,其他应收款金额大怎么办
请问老师,社区医疗机构收到社保局通知退回部分医保报销金额,企业用现金支付。这种情况怎么做分录
老师 酒店有一部分布草烂掉要处理 当时购进时五五摊销了 我是不要把当时购进的价格找见 处理时在五五摊销 再处理卖掉?
非关联方无息借款视同贷款服务已申报增值税,还需要申报企业所得税吗?
您好,老师。22年公司购买的车,因当时行政没有给票,账上没有入账。现在如果想入账,该怎么入呢
老师,请教个问题,有一笔9月9月两个月的物业费,8月份预付科目:借 预付账款 贷 银行存款 8-9月份费用摊销进去 借管理费用 贷预付账款 10月收到发票的时候都不用计啥科目了呀, 这个怎么做分录呀
4月申报工资42000元(其中2000元员工奖励),这个个税分不开吧
这2000元是管理费-福利费还是做管理费-工资?
同学您好,是做管理费-工资 或奖金