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老师好,这个月发生一笔业务:应收2023年1月至2023年6房租:8784元,其中3555元是春节为职工办的福利顶账,对方已开具一张发票,实际收到现金5229元,这个业务在一张收据上面反应的,请问老师怎么处理业务?

2023-04-13 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 11:54

同学,你好 借:管理费用-福利 3555 贷:应付职工薪酬-福利 3555 借:应付职工薪酬-福利 3555 贷:应收账款 3555 借:银行存款5229 贷:应收账款 5229

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同学,你好 借:管理费用-福利 3555 贷:应付职工薪酬-福利 3555 借:应付职工薪酬-福利 3555 贷:应收账款 3555 借:银行存款5229 贷:应收账款 5229
2023-04-13
你好 权责发生制 收入=80000元%2B3000元 费用=1000元%2B1000元 收付实现制 收入=30000元%2B500元%2B20000元 费用=1000元%2B9000元%2B1000元
2021-12-30
你好,学员,这也要问一下大厅柜台要不要到现场更正申报,因为当时红冲也是在柜台申报
2023-05-21
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
1借管理费用400 销售费用1000 贷库存现金1400
2022-12-21
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