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上月对方没抵扣,现在我方开了负数发票,那退回来的发票联和抵扣联是放在负数发票的发票联后面吗再做个红字分录对吗?

2023-04-13 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-13 11:29

这样处理对的,做一笔负数分录,放在负数分录的后面,把红字发票。退回的发票。

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快账用户9931 追问 2023-04-13 11:36

退回来的抵扣联也附在负数分录后面是吧?

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齐红老师 解答 2023-04-13 11:45

你好 是的是这样对的

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这样处理对的,做一笔负数分录,放在负数分录的后面,把红字发票。退回的发票。
2023-04-13
是的,就是那样操作就是
2023-04-20
你好     对方退了原发票的话 。 那么你就不需要给对方负数发票对应联次了。只需要给正确的正数发票的   两联次就行了。是的
2021-04-09
你好 发票都是你销售方来开的。 应该是一致的。 因为对方开红字信息表是因为购买方认证了 。如果没有认证 就是销售方来开的 。 购买方认证了 你们需要把负数发票的抵扣联和记账联给对方
2020-08-26
你好!不用退回来了。
2020-12-07
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