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上月对方没抵扣,现在我方开了负数发票,那退回来的发票联和抵扣联是放在负数发票的发票联后面吗再做个红字分录对吗?

2023-04-13 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 11:29

这样处理对的,做一笔负数分录,放在负数分录的后面,把红字发票。退回的发票。

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快账用户9931 追问 2023-04-13 11:36

退回来的抵扣联也附在负数分录后面是吧?

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齐红老师 解答 2023-04-13 11:45

你好 是的是这样对的

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