截图看一下什么发票的。
老师增值税专用发票不是包括不含税金额加税费吗为什么实操里开票价格含税,金额也含税,价税合计不就是含税金额加税金了吗,这样不是矛盾的吗
我们是石油销售公司,买进的油都是含税的,卖出去的,有含税,有不含税,有个体户不要票的,那个价格要优惠好几百,低于进价,这样的话,也就相当于不含税油销得越多,亏得也越多,怎样才能实现盈利?
老师好 税负率=交的增值税除以销售额(不含税) 那么是不是这样 比如我交13块钱的增值税 销售收入100元 但是这100元是含税的 公式就用13除以87是这样吗
你好老师,我们收到这样一个发票税率13%,但是税额几百块钱, 不含税价+税额也不等于含税价 还有这样的发票吗
你好老师:我们公司收到对方开出的发票,单价写不含税3.98几,我们结算单单价又写含税4元,但是总价是相等的,这样可以吗
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
刚才我们老板让我看一下的 我只看了金额 税率和税额 不管是什么票 13% 的税率发票不含税价加上税额应该等于含税价吧老师
差额征收的发票税率不是 13% 吧
但是 差额没有13%的税率
这种罚款的交通运输部门的怎么做账老师
借营业外支出罚款,贷银行罚款。
这个是不能税前扣除的吧老师
对的,是的,不可以诋毁。
对的,是的,不可以抵扣的。
老师,我们公司挂靠的车辆发票是销售方开给我们的,首付是公司付,其余的个人贷款自己付,这样发票和银行不对,这样怎么处理好呢
他一直挂着其他应付款,欠着个人的钱就可以了,到时候你这个资产处置了就会一致。
应该是公司欠着销售方,应付账款多吧 购进的车辆固定资产核算,贷方应付账款一直挂着 不太明白您的意思
你好,对的,是的,借固定资产, 贷银行存款, 其他应付款 我的意思是做这个
相当于是欠着了个人的钱。
哦,那一直挂着其他应付款,等到处置 这个分录怎么平呢
借其他应付款 贷固定资产清理应交税费做固定资产处理。
那就只能等到处置是吧 一直挂着没事吗
对的,是的,可以这么做的。
其他应付款比应付账款更合适是吧老师 就是司机欠着公司的意思是吗
对的,是的,是这么理解的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。