你好,你修改期初余额是吗?
请问老师,在21年做账的时候,有缴纳20年企业所得税的分录,用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后,资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额,但是利润表里没体现,比如未分配利润年末数减去年初数是5万,但是本年净利润是7万,中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况,我在申报年报的时候,填财务报表,会提醒我报表勾稽关系不对,但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的,这个怎么处理呢?
老师,汇算清缴涉及到年度损益调整,例如去年少计提工资,那5月底申报的财务报表的数据是填年度损益调整后的金额?例如:年度损益调整金额为500,手动在资产负债表应付职工薪酬增加500、减少未分配利润500、利润表的管理费用直接手动增加500?
汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月,未分配利润增加356007.86元, 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致,去修改年度财务报表的利润表,同步修改资产负债表,但是资产负债表不知道怎么调(因为错账里的有些是去年确实是支付了的,资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平,但是资产类的货币是 不能调整的) 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表?具体调哪个项目?单独调22年期末未分配利润会导致报表不平,如果也调上面对应的负债,会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对,利润表因为也是调了的,调之前是勾稽关系对的,说明调之后也对。
汇算清缴和财务报表年报。由于12月工资的计提和发放都在1月,故本月做调整分录调整12月的计提分录。由于是小企业会计准则,借利润分配—未分配利润 100 借管理费用-100。月末做结转。最终账上少100,报表勾稽关系不对。请问如何调整?去年利润表的管理费用增100,利润自动少100。去年资产负债表期末的应付职工薪酬增100,未分配利润减100。这样一来,今年的资产负债表的期初就自动变。随后税务局那边重新申报下去年的报表和今年第一季度的报表?是这样嘛?
老师您好,请问: 前任会计,12月份没计提社保费,也没缴纳。2024年1月才补缴的,这个我补分录时,是不是涉及以前年度损益调整了。。。。借:管理费用-社保费-以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保 补缴12月份社保:借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 营业外支出-税费滞纳金 贷:银行 发放12月工资时:借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应付款-老板 老师请问这样对吗?那个以前年度损益调整分录,应该怎么写?我需要更正去年的报表吗?更正利润表、资产负债表?
非居民个人汤姆取得特许权使用费所得8000 元,不考虑其它特殊扣除及减除,按照税法 规定,在实务申报系统中计算显示的其可以 扣除的费用为()元。
老师,您好!公司之间不同银行转账,摘要一般怎么写?比如由基本户转一般户?
银行承兑汇票的保证金是出票金额的10%吗?老师
我需要知道3月份我开了多少红字信息表,需要转出多少进项税,去电子税务局的那个选项可以查询到?
老师,小规模开具专票附加税有优惠政策吗,没超过30万
老师有一个问题,就是我这边股东投资款已经开了收款收据。现在他们还要我开出资证明,要怎样写清楚两个证明都是同一笔款,怎么写避免重复计算
老师,附加税有优惠政策吗
收到一笔财政局投资的注册资金的款 ,后期要退 记账凭证怎么写
老师,我们企业一块地被政府征收了收到一笔3000万的补偿款。现在要汇算清缴了,这笔赔偿款是单独清算还是合并在经营里面汇算?
老师年终奖只计提不发放可以吗
汇算清缴发现账载工资金额去年少计提了500,就在今年做了借:利润分配-未分配利润 500 贷:应付工资-应付职工薪酬500,那我想问填写申报年度的财务报表时是填调整前的金额还是调整后的金额
你好,填写调整之前的。
调整的这个是今年期初数据,你去年的不调整。
呵呵,你们每个老师的说法都不一样
你好,你填写如果是调整之后的话,这种有风险,系统会提示你的,税务局也会找你们的。
那就是跟12月报的财务报表一致?
对的,是的,是这么做的。