齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
把2月份的普票开红字发票
4月份在红冲,3月份换开的发票还是要走账
是没错的,就是这样啊。
3月份换开的专票如何走账呢?老师
换开的发票,你就正常做账就可以。
没有收到钱,
没有收到钱,该做账也是需要做账呀。
该走哪个科目,4月份红冲了又该如何入账呢
借,应收账款贷,主营业务收入。
开红字发票的时候,把上面的做负数。
就是把应收账款冲掉吗?老师
把应收账款和收入冲掉。
可是2023.2也走了凭证,走的不是应收
那个要红冲的普票
就按照你2月份怎么做账冲销就可以。
3月入账的应收账款呢
你把二月份开的普通发票做个红字,然后你三月份在正常开票不就可以了吗?
没有红冲,2月份开的发票。直接开了个新的专票
那你不得把二月份的发票冲销吗
得4月份处理了。2月份的普票
哦,那四月份开红字发票吧
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4月份在红冲,3月份换开的发票还是要走账
是没错的,就是这样啊。
3月份换开的专票如何走账呢?老师
换开的发票,你就正常做账就可以。
没有收到钱,
没有收到钱,该做账也是需要做账呀。
该走哪个科目,4月份红冲了又该如何入账呢
借,应收账款贷,主营业务收入。
开红字发票的时候,把上面的做负数。
就是把应收账款冲掉吗?老师
把应收账款和收入冲掉。
可是2023.2也走了凭证,走的不是应收
那个要红冲的普票
就按照你2月份怎么做账冲销就可以。
3月入账的应收账款呢
你把二月份开的普通发票做个红字,然后你三月份在正常开票不就可以了吗?
没有红冲,2月份开的发票。直接开了个新的专票
那你不得把二月份的发票冲销吗
得4月份处理了。2月份的普票
哦,那四月份开红字发票吧