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2月已经确认的应收账款和销项税凭证,已经申报增值税,现在3月客户修改了销售合同,实际合同金额和付款金额少了2000元,现在怎样做账调整呢

2023-04-12 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 11:28

你好,把原来的发票红冲,再开一张正确的发票。 做账也是一样先红冲原来的入账凭证,再做正确就可以了

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快账用户9767 追问 2023-04-12 11:42

2月份没有开发票,做的是未开票申报,3月份开的票,开票金额是修改后的金额,怎样处理了

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齐红老师 解答 2023-04-12 11:49

你好,分录是一样的红冲后再做一个正确的

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快账用户9767 追问 2023-04-12 16:17

多已经申报的销项税怎样处理了

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齐红老师 解答 2023-04-13 07:15

多计提还是多交税呢

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相关问题讨论
你好,把原来的发票红冲,再开一张正确的发票。 做账也是一样先红冲原来的入账凭证,再做正确就可以了
2023-04-12
退回货款部分,开负数发票冲减就是哈
2022-04-01
你好,该企业销售时确认的应收账款=2000%2B320
2022-12-08
你好; 预收款是什么情况发生的 ; 你要跟客户有优惠; 比如提前付款 可以有现金折扣的; 已经收款了  不会有现金折扣的  
2023-03-30
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2021-07-09
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