不可以的,因为这个税款不能抵扣,只能退回。
有一个公司2022年企业所得税汇缴清算有一笔2022年11月成本忘记结转成本了,现在有退税,怎么调整呢?这个退税可以不用退,做抵扣可以吗?
代理记账公司帮一个企业在2022年的第三季度报了收入成本,交了8000多企业所得税,但是一直未建账,所有的财务报表和利润表也是0,现在汇算清缴了会被退税吗?
2022年度的那个成本多结转了,2022年就无需交企业所得税。。。,实际上按一对一结转,是需要交企业所得税的。。。这个可以汇算清缴来调整吗???
2022年的所得税汇算清缴今年已经报了,现在是税务通知把去年有张发票进项转出来,成本也调出来补交所得税,那这个调成本要去改2022年的所得税汇算清缴表格吗?如果改怎么修改?或者是有其他操作办法吗?账上不用做成本调整分录
企业所得税汇算清缴的退税,可以申请不退吗?可以留在以后年度抵税吗? (因为异地工程有预缴企业所得税一千多元,企业前四年也都是亏损的,合计负三百多万。所以汇算清缴是退税的。申请退税了,税务局不让退税,说建议调整不退,退税的话就要下来实地查账,查收入、成本什么的。但是调整的话要把今年的加前四年的亏损加起来,合计四五百万,那不是哭S,企业本来就困难了,还要调掉那么多。)
品质人员的工资计入什么科目
收到别人代买的钱转到备用金账户 老板在从备用金转到公户去买 怎么做账务处理啊
老师请问一下,我们是一般纳税人的工程公司,如果只是清包工,是不是可以开简易计税3%的劳务专票,
企业贷款的利息能直接根据银行回单做账吗 直接做费用利息支出
老师,我看抖音好多老师都说劳务外包不可以差额纳税啊,只有劳务派遣才可以差额纳税啊比如我们是土方劳务公司把纯劳务分包出去,我们是不是不适合差额纳税
老师:有员工提交了报销申请,公司有时没有及时(不在当月)付款给员工,是以公司付款当月入账还是以提交月入账呢?如果是提交月分录借:对应发票内容,贷:其他应收款-员工,等公司付款后再写分录借:其他应收款-员工,贷:银行存款
老师,我这个经营范围开车床加工费,可以吗? 一般项目 : 金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;电子测量仪器制造;普通机械设备安装服务;其他通用仪器制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备销售;专用仪器制造;电子专用设备制造;机械电气设备销售;专业设计服务;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;机械电气设备制造;电子测量仪器销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股权变更按注册资本原价转让但是未实缴让提供财产原值证明应该怎么证明财产原值
老师,请问听完课是下载什么来做练习?
印花税买卖合同双方都需要交税吗?如果签订买卖合同,除了合同印花税以外,销售金额或者采购方也还需要根据采购金额再交纳印花税吗?等于买卖双方需要交纳两次印花税吗?
你们那边的退税麻烦吗?
那成本忘记结转了,可以调增吗
你好,应该是调减纳税,调减。
减少你的利润不是吗?
是的 那填到哪一栏呢?
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
个体工商户有减半征收个人所得税优惠政策吗?
银行利润100万以内的可以减半。
那现在是第一季度,也不知道后面季度会不会超过100万 那现在申请这个减免吗?
你好,你现在就可以减免的应纳税额,后面不是有一个减免税额吗?在这里面选择。
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快。