嗯,你好,你的意思是不抵扣了吗?
老师,进项发票没认证我都做到待抵扣进项里面了,现在要认证,转出进项,怎么写分录
老师,之前会计认证抵扣了一张进项发票,由于我未见到发票未进行做账,后续发票也一直没有补进来,但是申报的时候已经抵扣了,我现在想把这个进项税转出应该怎么做(认证抵扣但未做账)
以前的进项票已经做了成本,但是一直没有认证抵扣,现在要抵扣进项,请问该怎么做分录
已经认证抵扣,后发现不能抵,做了进项税转出,分录怎么做
已经认证,但未抵扣的进项,现在现在想转出,分录怎么写
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
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对的,现在要转车
借,固定资产贷,应交税费,应交增值税,待抵扣进项税。
现在要转车
没太明白您这个是什么意思?要卖车吗?
用于集集体福利
那张专票是购买衣服的
当时勾选的时候没注意,现在做账发现了,想转出
哦,你没认证抵扣了吗
认证了,还没抵扣
借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
这个也不对的,我只是认证,我还没有抵扣
你要是还没抵扣的话,就没必要转出了,别认证就得了。
但是现在已经认证了
认证了,你看看能不能取消认证不就行了。