同学你好 发票咋开呢
老师,我们小规模医疗器械销售公司、我们的流程就是、老板都是自己购买医疗器械、然后销售给医院、我们给医院开票、医院在回款到我们账户、就是购进商品这一块、不通过银行账户支付、老板购材料我入库时候、贷方是用哪个科目合适啊?有时候账户没有钱、都是老板转过去、我用的是其他应付科目、入库时候、贷方能冲他的往来吗?
老师,我们和奥克斯厂家签订了商品代销服务协议,授权我们在京东平台售卖空调,商家每个月给我们开货物发票,我们给顾客开票。合同中规定了每个月会给我们采购价的1%的返点,并且要求我们开服务费给他们。从昨年开始就一直开的服务费,而且其他的代销商也是开的服务费啊。现在专管员说我们开服务费不得行,让我们要求厂家开红字发票,请问到底应该怎么开,有相关文件吗?
请问,我们是电商行业,我们老板自己拿钱给员工在商铺买酒回来,销售怎么做账?我们每个月时不时买点回来!月底结转给厂家 备注:需要郭老师解答
老师,请问。我们是电商行业,客户在我们店铺买了东西,由厂家给我们发货。发货了我们给他们货款(一件代发价)分录:是不是,借:预付账款-厂家 贷:银行存款 借库存商品 贷预付账款,借:主营业务成本 贷 库存商品,这个分录对不对?
我们是电商行业。老板给我们员工钱,让我们去自己店铺拍商品回来线下销售,月底老板付厂家一件代发价
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
没有,内账
是老板私人给我们员工钱。叫我们去自己店铺拍商品回来用于线下销售,然后月底了老板需要给厂家一件代发价!!!
那就计入库存商品 然后做收入结转成本
完整的分录是什么
借库存商品 贷应付账款 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
这个应付账款是什么?
是我们老板自己私人给我们的钱。用应付?
在吗。老师
在吗在吗
在不老师
同学你好 就是你们应付给厂家的钱
老可是,付厂家一件代发价也不是这个啊!!!他们给的价格要便宜一些
老师。你可以看看我说的。问题吗?我们老板给我们钱叫去我们店铺拍商品回来,用于线下销售,,月底统一付厂家一件代发价
同学你好 不管几件呀 你购进的就是计入库存商品
啊我们老板自己给我们的钱。怎么不挂账
同学你好 这个挂其他应付款的
对啊,你给我说的分录,你看看,并没有啊!
借应付账款 贷其他应付款 老板代付的做这个
老师,你看看我这个分录
老板给我们钱时:借其他应收款-员工 贷:其他应付款-老板 我们去买的时候:借:其他货币资金 贷:主营业务收入 贷:其他应收款-员工 收到商品时:借:库存商品 贷:应付账款-厂家 用于线下销售时:借:其他应收款-老板 贷:主营业务收入 付款给厂家时(一件代发价)借:应付账款-厂家 贷:其他应付款-老板 结转成本时:借:主营业务成本 (按一件代发价金额) 贷:库存商品 差额处理:主营业务成本-负数(应付账款多出来的部分)库存商品-负数
老师。你给我看看这个分录
同学你好 这个可以的哦
有没有简单的,就是你说的那种
老师,你给我说一个简单的蛮。
同学你好 借库存商品 贷应付账款 借应付账款 贷其他应付款 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
老师,内账可以在下个月付货款的时候才结转上个月的成本吗?内账
同学你好 内账也是收入和成本对应的