你好 这个留抵,就不需要账务处理了 在后续的A106000表里面体现的
去年企业所得税多交了1.5万,不打算退了,留抵,今年汇算清缴后,怎么做会计分录
老师,我是高新技术企业,所得税率是15%,在计提所得税时候要按照25%计提还是15%?实际缴纳分录怎么做?次年退税分录怎么做?
去年汇算清缴所得税留抵了1300 今年需要计提交所得税1500 交税的时候用了留抵的1300实际交了200 分录怎么做。去年有留抵税没做分录,这次用到留抵分录怎么做
去年所得税计提缴纳是平的。今年汇算清缴所得税留抵了1300 今年需要计提交所得税1500 交税的时候用了留抵的1300实际交了200 分录怎么做。去年有留抵税没做分录,这次用到留抵分录怎么做
企业所得税汇算清缴不退费 做留抵 怎么写分录 这次计提是按留抵之后的计提还是按实际的计提
老师,环卫保洁公司开的劳务*化粪池清费,管道疏通这种发票要交印花税吗?现在改成生活服务*其他生活服务了要交印花税吗
老师,收到的款和合同名字不一致,需要啥手续呀?
农民工工资需要计提工会经费吗?
老师,汇算清缴后需要补缴企业所得税,应该如何做账
请问老师,发票上写的预付卡销售和充值,如何入账?
请问每月做账时工会经费和水利建设基金需要计提吗?
老师,您好!麻烦问下企业取得的运费发票一直没交印花税,从今年开始想交,会反而引起注意么?
高新企业的研发费用怎么在电子税务局申报
一般纳税人:2月末未计提增值税,3月初缴纳上月增值税如何做分录
老师,现在我们公司需要支付给第三方品牌策划设计费,大概19万左右,该按科目借贷如何记账?
微信扫码加老师开通会员
弥补亏损是自动体现 但现在是我去年的要退税 不退然后抵这一次的
不能啊,这个退税是必须退的,你现在不退,专管员后面也会打电话给你要求你退的
可以直接抵这个季度的税费啊
你们那边就比较送的
老师 多的费用好像是只能退回不能抵 那我这个季度应交的税费还是正常计提缴纳 后面退款到了在将退费记收入对吧
企业所得税汇算清缴退费分录怎么写呀
是的 借:银行存款 贷:以前年度损益调整