你好 这个建议你在第一季度调整回去的
老师你好,12月份如果多计提工资或者少计提工资,那么在元月份时候,调整实际应发工资,需要以前年度损益调整这个科目调整呀?急急
老师,如果去年12月多计提了当月工资,已结转损益,今年1月没发放那么多,多出来的部分,要不要调整?如何做账调整
老师好,12月多计提工资1.5W,个税申报表已经更正,那去年12月的帐务要在12月做调整还是可以在一季度调整多计提的工资?
老师好,问一下,22年12月份的工资12月已计提,23年1月发放,2022年汇算清缴的时候,12月份计提的数据需要在职工薪酬支出及纳税调整明细表中调增吗?
个税2023年8月和11月份多虚报了工资,因为是小规模纳税人,季度报税,调整账务的时候,11月份当季度12月份调整了计提工资数就可以吧,不需要再做企业所得税的分录调整吧? 主要是第三季度的8月份工资,在当年的12月份做了计提数的凭证调整,所得税怎么做分录调整,因为三季度的利润是亏损的,这一块有点迷茫转不过来弯,分录应该怎么做
4月电商平台订单10万,发货9万,客户确认收货8万,收款7万,提现6万,会计分录如何做会计分录,收入按照哪个确认收入
老师!我是小白,工资薪资指的是什么,具体都有哪些
老师,婚庆公司因为多的都是个人都不要发票,这种怎么做啊,老板又不愿意交税,只把开发票的从公司公户走账,不开发票的从个体公户走账可以吗
老师,这个异地项目,外管证啥的能给讲讲吗,啥流程
老师,业务招待费,是在汇算清缴的时候调,还是说平时在税务系统申报的时候就要调成60%了?
老师,你的意思是婚庆收到现金尾款的话,先存入公户,然后做借银行存款,贷预收账款(待清算)开发票再做,借预收账款,贷主营业务收入,
老师,月底我计提4月的工资,这个数从哪来
老师,那婚庆公司的尾款一般都收的是现金,怎么办,把现金存入公户再做账,还是直接按现金做啊,还是现金可以不确认收入啊,以前餐饮业现金都进老板私户了不确认收入
我意思是印花税走不了在建工程里边吧,这个需要走税费及附加
什么情况下收到对方开给我们的发票借记在建工程
怎么调整呢?
借:应付职工薪酬 贷:管理费用