你好,公司一季度收入22万,是销售货物的收入吗?
您好老师咨询一下申报印花税时,自动跳出两个税目,一个是买卖合同是万分之三的,一个是产权转移书据万分之五的税,我们公司没有经营收入买卖合同是0元空报就行了吗?需要报这个产权转移书据据吗?
老师您好,请问什么只要有销售收入就需要缴纳印花税吗?我公司三季度开票4万多但是没签合同也需要缴纳印花税吗?
老师您好:我想咨询下,我们公司租办公场所,物业开票给我们,我们公司需要缴纳印花税-租赁合同吗
老师,您好!我想咨询下,我公司一季度收入22万,需要申报缴纳买卖合同印花税吗?
老师,你好!我想咨询下采购合同需要缴纳印花税吗?
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
是销售劳务收入
申报截图
老师这个印花税还计入管理费用吗?不清楚要不要缴纳?
你好,劳务收入,不需要缴纳印花税 印花税,是计入税金及附加核算
老师那我们这边有这个税种认定,直接零申报就可以了吗?
老师,我们公司是做造价咨询的
我看之前的会计有申报购销合同印花税,现在改成买卖合同印花税了,她是按照不含税收入申报的,确定不用申报吗?
你好,劳务收入,不需要缴纳印花税 确定,很肯定的
老师,我们是公司与公司之间的造价咨询收入,不用缴纳吗?
你好,是的,不需要的