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#提问#请问老师,一般纳税人,实收资本在申报印花税我选什么合同项目?就这几个选项

#提问#请问老师,一般纳税人,实收资本在申报印花税我选什么合同项目?就这几个选项
2023-04-11 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 10:45

你这个是按年度申报的吗?

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快账用户6046 追问 2023-04-11 10:46

老师我是当月有投资我就申报的

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齐红老师 解答 2023-04-11 10:48

你这个到底是怎么选择的?是按7还是按年度?

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快账用户6046 追问 2023-04-11 10:49

选择的按月

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齐红老师 解答 2023-04-11 10:49

那你们这个是按月申报,还是按次申报?

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快账用户6046 追问 2023-04-11 10:50

按月申报啊

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齐红老师 解答 2023-04-11 10:50

如果带不出来的话,你得去税务增加。

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相关问题讨论
你这个是按年度申报的吗?
2023-04-11
是的,选择这个是正确的。
2022-09-01
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
那个是选择按次申报采集,属于营业账簿的税目
2023-05-15
可以的, 他两个申报期是一样的话,一块先采集了一个之后再采集另一个。如果不是的话,就是先申报其中一个
2025-01-02
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