你好,比如你现在是四月份,你要是4月份起账的话就按3月末的。数据
老师好,我想问一下,我现在手里新接的一家帐,现在是小规模准备升为一般纳税人的,2016年注册的公司,没有帐,只是之前给代账做的,财报表,资产负债表数据就是胡乱填的,今年6月份之前负债表有期初数据,没有期末数据,6月份之后代账会计胡乱填了期末数据,没有任何根据胡乱填的,我想知道我这边接手后该怎么做呢
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 邹老师还是进行上一个问题
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
师我请教一下,主营业务收入的累计发生有问题,一核对才发现,录入主营业务收入的期初数据有错误,又发现期初数据是不能修改的,现在都做好几个月账了,科目设置里又没有以前年度损益调整这个科目,请问我改怎么把期初的主营收入数据调整过来。
以下()项不是销售费用的构成部分?
老师 收到总工会筹备金回拨款 怎么写分录
老师,公司种植大豆,收获时秸秆也一起打捆了入库了,入账时秸秆如何做会计分录?因秸秆没有成本
老师,公司种植大豆,收获时秸秆也一起打捆了入库了,入账时秸秆如何做会计分录?
甲公司结存存货的实际成本=(25+3)+(50+0.3+1+0.2)-33.52+17.8=63.78(万元) 25+3是什么意思?
想了解网络版财务软件
老师,全盘账指的是哪些
工资越高社保基数就越高是吗?如果B企业法人,在A公司开4000工资,且社保基数为3700左右,社保在A公司缴纳,同时在B公司月薪10000,个税最后是合并汇算,那会影响社保基数吗
老板把车租给公司可以税前扣除吗?
老师,小规模纳税人本季度专票开10万,普通发票开了25万,需要按35万缴纳增值税吗?还是普票不用交纳没有超30万,只缴纳专票?
是按总账数据填入还是科目余额汇总表数据填呢
你好,是按科目余额表。