你好; 期初数据错误了。 那你试算平衡的时候;差异金额录入什么栏次去了
企业两年没有业务了,预计明年要注销,帐上一直挂着现金三万多,暂不处理可以吗
老师,我们是一般纳税人.开专票出去都是开:石油针状焦.开进来专票抵税的也是开:石油针状焦.请问一下进出票的会计分录怎么做?开进来的石油针状焦是计入库存商品吗?
领用基建工程6000元,增值税税额为960元,会计分录怎么做
某公司向银行借入资金100万,期限6个月,年利率5%每月支付利息,到期还本
从审核原始凭证、填制记账凭证、审核记账凭证、修改记账凭证、记账、银行对账、期末处理等方面比较分析手工会计和电算会计
办公室费用报销没有发票用油票怎么走流程
老师你好,采购的保洁用品,直接做的营业费用保洁用品,合同上注明了返利百分之三,对方开票时也把返点开在了发票上。正价商品下开了一行三个点的负数,我做账时直接按照票面总价做对吗?总价是扣除了百分之三的返点的价格
江苏继续教育账号登不上去,手机号吗换了怎么办
甲公司平价发行10年期债券,面额1000元,票面利率10%,发行费率2%,所得税税率25%-|||-请计算发行债券的资本成本率是多少[10分]债务筹集可以分哪几类
1.12月7日,收到转账支票一张,面值12,500.00元,系滨海市质监站返回的以前年度承建的办公楼工程的质量保证金,支票已存入银行。
是前面的人做的,我现在发现的
是不是借主营业务收入,贷本年利润-未分配利润 这样调整
借主营业务收入后本期的的收入又不对了
怎么才能不调整本期,调整以前的数据
你好; 你这个主营业务收入 正常期初是没有余额的; 因为主营业务收入是月末转本年利润去了。 少录入了。 那你 这个 收入收到款了吗
有退货,只是发现主营业务收入累计数不对,想把累计数调整正确
你好; 你累计不对的话; 你直接调整的话; 借 利润分配-未分配利润 去做; 但是你贷方不好平衡的; 因为你现在调整除非你退款了 贷方走库存现金或者银行存款去平衡的
主要是想调整主营业收入的累计数?
你好; 那你系统没法直接调整的; 你考虑马上都年末了。 下个月 年末后; 你 在23年1月去重新建账; 整理数据 。 不好调整累计数据的
好的,谢谢老师
好的; 这样做是最好的; 你直接调整分录 不好处理的