咨询
Q

请朴老师回答,那应该怎么做呢

2023-04-10 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 15:10

同学你好 是什么问题来 截图给我看看

头像
快账用户8531 追问 2023-04-10 15:11

这个问题

这个问题
头像
齐红老师 解答 2023-04-10 15:18

你先回答我一下哦

头像
快账用户8531 追问 2023-04-10 15:24

是的,老板付的,私人付款。到时候我们在付给老板

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 15:34

同学你好 那就贷其他应付款 这样

头像
快账用户8531 追问 2023-04-10 15:42

老师,我之前做的凭证不用改撒。后面的能全部写一次吗

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 15:44

你之前的分录少做了现在补做这个金额就可以

头像
快账用户8531 追问 2023-04-10 15:45

收到发票不用做了吗?

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 15:48

同学你好 你之前收到发票不是做了吗

头像
快账用户8531 追问 2023-04-10 15:48

没有,我是才收到发票,发现老师私人付了款。才不知道怎么做

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 15:53

同学你好 那就 借费用等科目 贷其他应付款 这样

头像
快账用户8531 追问 2023-04-10 15:54

老师,具体该怎么做呢?我补做分录,还有收到发票怎么做

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 15:59

同学你好 发票是费用还是什么

头像
快账用户8531 追问 2023-04-10 16:00

办公家具,设计服务费

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 16:07

同学你好 计入固定资产或者管理费用 借固定资产/管理费用 贷其他应付款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 是什么问题来 截图给我看看
2023-04-10
同学你好 你分开做就可以 分别列一下
2021-12-27
你是哪个问题呢?截图我看看
2025-03-11
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-05-11
你好,店面的房租、水电 借:销售费用,贷:库存现金等科目 
2023-08-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×