你好,这个主播是个人还是公司的员工?
老师,我想问一下,现在做电商直播带货公司的,都是卖货给个人,然后个人都不需要发票,然后供应商那边也没有成本发票可以提供。平台那边的收入到时候又是直接打到对公账户的,这样对公账户又有钱收入,这样怎么报收入?如果是报了不开票收入,但是又没有成本发票回来。这种情况怎么处理,会不会出现有销无进的税务风险呢?还是只能申报收入,没有成本,纯缴税?
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
您好老师 1留抵是到12.31日结束吗? 2结转成本的时候发现收入大于成本,那怎么弄,都需要缴纳所得税吗?有没有什么办法缓解,谢谢老师
老师,从银行办理的贷款,什么手续都没有,直接打钱到账上那种,需要缴纳印花税吗
老师,直播的主播收到的礼物打赏钱和直播带货的钱,分别属于什么收入?都在什么时候需要纳税?都需要缴纳什么税种?
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
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公司的员工
你好,如果是公司员工的话,这个带货的算是主营业务收入。打赏了这些可以计入其他业收入。
那收到的钱,提现到公司账户后,就正常按流水做账,然后交税就行是么?
你好,是的,就是这样子做。
老师,什么时候确认收入?是直播的钱还在直播账户里的时候就已经是收入了,已经形成需要缴纳的税款的钱了么?
你好这种事到对方确认收货了,确认收入。打赏的部分收到就可以直接做收入。
也就是说,打赏的部分到了直播账户里,就已经形成收入了是吧?
你好,是的,因为这个不需要再确认了。
那大赏的这部分,什么时候纳税呢?
你好你是按月申报的,就按月,按季度的就按季度。
老师,假如,现在已经有打赏金额了,但是公司执照还没下来,那么这部分打赏的钱,怎么处理?
您好,您可以先计入预收账款。
老师,也就是说,我们公司执照还没办下来(是新公司),我也没跟公司签订劳动合同,然后我自己收到的这部分打赏的钱,怎么办?
你好你是给公司做事,然后你自己收到的钱是不是?自己收到的钱,其实这个看公司怎么样决定最后的归属才能确定。
那假如公司说,营业执照还没办下来,况且也还没跟我签订劳动合同,那么我收到的打赏这部分金额,就算属于我个人的了,那么我个人怎么处理这个钱?需要做账、交什么税?
你好,这个看公司,如果说这个算你自己的收入也是可以的。只要公司同意。 对于你自己的话,你收到这个钱,你就当劳务收入要申报。个人所得税
哦哦,好的,我知道了。老师,请问直播收到的打赏和带货的成本有么?怎么确定啊?
你好,这个一般是对公司来说成本就是这个人的工资。