咨询
Q

老师,你好!前几个月公司购入的无形资产,当时做的分录如下:借:待摊费用50000 贷:银行存款 50000 月底摊销时:借:管理费用 500 贷:待摊费用 500 这两笔分录要怎么样调正呢?

2023-04-10 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 10:03

你好,你的意思是进入到无形资产吗?

头像
快账用户2477 追问 2023-04-10 10:05

这样做的分录,有没有问题的呢?还是说必须要入到无形资产的?

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 10:05

最好还是进入到无形资产里面。

头像
快账用户2477 追问 2023-04-10 10:06

这个分录,要怎么纠正呢? 我按反向冲减,发现待摊费用,余额在贷方的,不太懂

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 10:06

这个您购入的是什么东西?

头像
快账用户2477 追问 2023-04-10 10:07

系统软件

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 10:07

你可以按照最开始的会计分数做红字冲销了,然后再进入到无形资产

头像
快账用户2477 追问 2023-04-10 10:10

这样冲,待摊费用余额是在贷方了,这样有没有问题的呢?

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 10:11

两笔都冲销了,应该没余额吧

头像
快账用户2477 追问 2023-04-10 10:12

两笔都要冲掉,是吗?我只冲了一笔

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 10:13

对,冲销的话肯定是都都冲销。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你的意思是进入到无形资产吗?
2023-04-10
您好!是的,你的分录是对的哈。
2021-01-06
您好,第一个分录是对的哈
2023-05-27
借 管理费用 房租 贷 银行存款 下个月摊销的时候 借管理费用房租 贷 待摊费用 房租 这样是不对 应该借 待摊费用房租 贷 银行存款 摊销的时候 借管理费用房租 贷 待摊费用 
2024-03-04
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-09-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×