你好 你这个营业外支出是什么业务的?
一、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为:【5】人,季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为:【4】人,请核实。三、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【33.2】万元,季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为:【29】万元,请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【79900】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。年报的时候提出这个是要怎么改这个要更改也改不了
老师,申报企业所得税季报表的时候出现这个 《利润表》“营业外支出_本年累计金额 ”为:【-9,304.68】元; 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》“附报事项名称_支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠支出全额扣除_本年累计”为:【0】元; 3.填报的疫情捐赠金额大于营业外支出金额,请核实申报数据填报是否有误。
老师,企业所得税季报出现这个怎么办 《利润表》“营业外支出_本年累计金额 ”为:【-9,304.68】元; 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》“附报事项名称_支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠支出全额扣除_本年累计”为:【0】元; 3.填报的疫情捐赠金额大于营业外支出金额,请核实申报数据填报是否有误。
一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-8000】元;2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元;3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元;4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧
某企业,2020年度实现营业收入1000万元,营业成本500万元,税金及附加60万元,销售费用60万元,管理费用50万元,财务费用50万元;无营业外支出和营业外收入;本年累计实际已缴纳所得税额20万元;(从业人数100人)请填报企业所得税年度纳税申报;该企业选择不填报A101010、A102010、A104000表;问题:1、该企业是否符合小型微利企业条件2、国家对小型微利企业企业所得税年度纳税申报是如何规定的,写出文件文号?3、该企业企业所得税年度纳税申报表需要填写哪些表单?如何填写,最终需要缴纳企业所得税是多少?
卖了一些废品
你好,那你应该做到其他业务收入才对。
哦哦哦,好的,那我改一下
可以的,可以修改一下的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。