你好,具体要改什么?
老师您好!我公司十月份销售商品50个,月末结转成本10万元,(采用月末一次加权平均法结转成本)给客户开了发票确认了收入,十一月出因为对账发现问题,客户将没认证的发票退回,我这边做了发票红冲按正确的数量45个,给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么? 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢?
老师您好!我家有一些服装是外采的不是自己家生产的,我家财务软件和业务软件不通,入库和出库需要手工在财务软件记账,我外采这些做账是根据供应商付款单做借库存商品,贷-银行存款,然后月末销售会计根据业务软件出具一份进销存报表给总账会计做入财务软件,但是这个进销存报表里面包括了外采商品的入库数量与金额,这样财务软件在库存商品这里做重复,而且这个外采的付款,一般都是横跨好几个月能付完,一般都是先付30%订金,再付60%货款,全部入库后再付10%尾款,而且这个总货款在开始付订金的时候是预估的,真正的总货款只有在商品全部入到仓库后才会确定下来准确的总货款,我们再根据已付的款项付最后的尾款
老师,我们是一家小型制造业公司,买的原来入库,我们这总是账实不符,主要有以下几点情况:1,开票明细和实际到的东西不一样,比如买的4×0.75电线,开票可能开的是4×0.5的电线。2,赊销货期特别长,有可能七八个月,比如我们买的A原材料,当月买进,当月就出了,但是我们买A的时候,没付款,对方也没开票,有可能是等买的货多了,半年后在开票付款了,这导致我财务无法入账,出库。3,加工厂做的加工件,加工厂只开加工费,我的加工件没有办法入账,加工件也没办法出库。4,买的成套的件,小件有可能有30个小品种,但是发票可能只开的是A部件一套,这样我账上入的A部件,库房入的30个小件。我应该怎么做比较合理呢?
汽修店,买了1件轮胎补片,库房软件显示,先采购入库1件,然后拆装出库1件,在拆装入库100片,领用的时候就按片领,我2月做账的时候是100入的暂估库存商品,发票来的时候,开得是1件,我3月怎么写分录
老师,汽修店,2月份先按1件采购入库,然后再拆装出库1件,在把这1件货拆装入库成多少片入库,这样拆分增加了库存商品数量,3月份才开发票,发票上面开的是1件的数量,我2月和3月改怎么做分录,
小规模公司,12月注册的,注册资金10万,改资金我想加到50万,好改吗?
我们公司下游的下游可以直接回款给我们吗?可以签个什么协议直接回款给我们吗?因为现在情况是如果回款到我们下游公司,下游公司就很难回给我们
管理费用中专利权摊销金额5万对不,未做扣缴税款的处理是什么意思
公账转私账,转100万左右有没有问题?都是自己的账户。
老师,一般纳税人企业所得税这个月怎么不需要申报?电子税务局没有提示
请问:2025年个税扣除标准涨多少?
多交的个税他自己会退回来吗?已经更正申报了那个个税了,之前那个专项附加扣除没有填进去。
老师,共享电动车投放公司账务要注意什么?他是租赁业务吗
报了个税,交了税,然后发现多缴纳税款了,那个专项附加扣除没有填进去,该怎么办呢?
我问一下,我们是小规模纳税人开的建筑发票是差额开票的,那在统计小规模到一般纳税人5,000,000的口径上是按照差额前的收入还是差额后的收入?
写错字了,不是改,是该怎么写分录
就这种拆分入库,我该怎么做账,
和正常入库的是一样的分录
只是明细多了几种吧
我采购入库写的是借库存商品1件贷应付账款
然后拆分入库,我写的是库存商品100片,贷库存商品1件
3月,收到发票,我冲2月暂估入库。借库存商品-1件,贷应付账款
老师我这样写对吗
收到发票,应该是借库存商品100件吧
你为什么要拆分呀
拆分了之后出库了吗?
就是按拆分得数据出库的
就买的1件,1件不可能能一下用完,所以拆分成片来用呀
发票是开的1价
发票是开的1件,不是开的片数
那你的发票就按照拆分后的数量入账呀