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供应商给我们开了一张发票,发票已经入账,现在订单部分取消,发票金额要变小,应该如何处理发票事宜,还有如何账务处理

2023-04-08 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-08 17:06

你好,这个专票还是普票的

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快账用户1981 追问 2023-04-08 17:07

老师是专票

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齐红老师 解答 2023-04-08 17:09

对方认证了,对方给你开红字信息表 然后你们开红字发票,开的时候只可以退货的那一部分

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快账用户1981 追问 2023-04-08 17:12

是我们认证了,对方开给我们的

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快账用户1981 追问 2023-04-08 17:15

我们是购买方,把整张发票都认证了,现在要退回其中部分

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齐红老师 解答 2023-04-08 17:18

你好,那就自己开红字信息表,只开一部分,对方再给你开一个红字发票。

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快账用户1981 追问 2023-04-08 17:21

就是要退回的部分开红字信息表,对方给我开一张红字发票

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快账用户1981 追问 2023-04-08 17:22

老师,那就是当月我要少相应的进项税

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齐红老师 解答 2023-04-08 17:24

对的,是的,是这么做的。

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快账用户1981 追问 2023-04-08 17:25

那如果当月我没有销项,这进项可以负数吗

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快账用户1981 追问 2023-04-08 17:25

怎么账务处理呢

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齐红老师 解答 2023-04-08 17:28

可以 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出

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