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请教一下问题 ,跨市销售设备及安装,但开发票是设备开了13税率,而安装开了发票9%,这种需在项目当地预缴增值税,是怎样计算预缴的,以上是合同的内容,第一栏我开了13%的销售发票,第二和第三栏开了安装9%的建筑服务发票,是这样开吗,这个合同是跨市经营的

2023-04-08 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-08 10:24

您好,是这样的,就是说,你智能工程销售作为13%,然后呢,安装9%的

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快账用户4239 追问 2023-04-08 11:07

那异地预缴是否只对安装的那部分进行预缴?

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齐红老师 解答 2023-04-08 11:07

嗯对,这个是可以的

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快账用户4239 追问 2023-04-08 11:11

但我申请外出经营许可时就把整个合同的金额(有销售和安装的金额)都进行备案了,我外地预缴时就只挑安装部分的金额进行预缴,这样没问题?

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齐红老师 解答 2023-04-08 11:13

这个是没问题的,你好

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相关问题讨论
您好,是这样的,就是说,你智能工程销售作为13%,然后呢,安装9%的
2023-04-08
您好! 空调的销售与安装属于混合销售行为,国家税务总局公告2018年第42号明确,需要按13%税率来开票的,不能分开的 如果您属于单独提供安装服务的,那么可以开具9%
2023-05-25
同学你好 齐老师不在这里答疑,我给你解答可以吗? 1.兼营可以分开开不同税率的,混营的是从高开 2.可以的 对的,需要有对应的发票
2020-09-09
你好,销售货物和安装的,直接开具销售货物的13%
2021-03-03
你好,你们现在补上一个合同不就可以了,必须开外境证,要不你预缴不了的。
2023-07-12
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