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老师请问下物业公司收到的1-3月的房租,做的会计分录 是:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 ,在月末结转收入时的会计分录怎样做?

2023-04-07 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 18:02

你好,你上面已经结转了收入,你这是几月份收到的?

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快账用户6749 追问 2023-04-07 18:02

1月收到的

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齐红老师 解答 2023-04-07 18:04

你应该是借银行存款,贷预收账款,然后按月确认收入,借预收账款,贷主营业务收入应交税费。

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快账用户6749 追问 2023-04-07 18:07

那如果是3月份收到 的又应该怎样做呢?

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齐红老师 解答 2023-04-07 18:08

借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,一到三月份每个月都需要做这一个,然后借银行存款 贷应收账款。

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快账用户6749 追问 2023-04-07 18:11

比如1-3的房租共计:6万,我每月都要做一笔:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 收到钱了在做:借:银行存款 贷:应收账款?

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齐红老师 解答 2023-04-07 18:13

你好对的 是这么做的

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快账用户6749 追问 2023-04-07 18:16

如果我是先收到房租我就借:银行存款 贷:预收账款 然后按每月结转收入,就做借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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齐红老师 解答 2023-04-07 18:17

对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
你好,你上面已经结转了收入,你这是几月份收到的?
2023-04-07
您好评,这个是可以的,可以
2023-11-07
同学你好, 1、做成银行存款,附件是银行回单和发票或者销售单。 2、做成预收账款,附件是收据或者银行回单。分录:借:银行存款或现金 贷:预收账款 3、2023年的时候,附件(发票或者是销售单)冲抵预收账款用。 分录 借:预收账款 贷:贷主营业务收入,应交增值税——应交销项税
2022-03-30
这个是你们代收的,还是直接这个钱就给你了
2023-08-11
借:银行存款 贷:预收账款
2022-03-29
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