可以的,可以这么做的。
建材行业:购入时,票已收到,分录:借:库存商品 应交增值税-进项税额 贷:应付账款113 销售时,已开发票:借:主营业务收入 应交增值税-销项税额 贷:应收账款 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 请问老师这样做分录是正确的吗?
老师好,贸易公司进的货品能直接写分录 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税进项 贷:应付账款 这样吗,销售的时候就写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项
老师。已经确认收入后发生了销售折让的分录 是这样写吗?借 主营业务收入。应交税费 销项 贷 应收账款
老师好,客户不要发票,确认收入时分录:借:预收账款贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项对吗
老师,想问下,像销售货物,已经开票出去了,但是货款一直没有收到,是不是这个也要确认收入了,做账的分录是这样写吗? 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税 吗?
老师开具建筑服务*劳务费 必须取得什么资质吗?还是营业执照有这个经营范围就可以
我是单位财务负责人,报税做账外包代理记账公司了,有一个员工现金开资,不报个税,老板要这样做,我有有什么样的责任?
老师 上个月计提150的城建税 实际缴费时多了0.08的滞纳金 共交了150.08 这个月是补计提那0.08 还是那0.08直接计入营业外支出
老师,二月份的发票三月份收到,是专票,3月份怎么做账呢?
老师,应纳税经营额与应纳税所得额有啥区别啊?
老师,您好!这边公司是做服务咨询人工智能这块的,这边平时有个人投资我们公司,这些款有时转到法定代表人私户,因为平时请客户吃饭消费挺大的,平时有些支出也是从私户支付的,这边只有公对公才从公户转,这边需要怎么整顿啊?这样会有什么风险?
本月购入1台车辆,既用于一般计税项目,也用于简易计税项目,取得机动车销售统一发票,注明价款50万元。 老师,这里的机动车销售统一发票是含税还是不含税的
老师 员工社保缴纳有截止时间吗?
工会经费是税务局代收的吗?
老师,在不,就是个人税更正申报怎么进去申报更正申报呢
也可以用红冲吗?就是 应收帐款 贷 主营业务收入 应交税费 销项 就是对应的数字用红字表示。这样理解对吗?
对的,是的,是这个意思的。
不是软件作账的话,第二个最好。
如果是软件做账的第二个最好。
好的。谢谢老师
不用客气,工作愉快。