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老师你好,我遇到了一个问题不太明白,就是说我申报了增值税的进项和销项,但是在申报主付税费合并申报的时候呢,他这里显示的是这些数据,它页面显示未获取发票数据,我这些数据是没有的,那我是写零申报吗?还是要填写数据上去呢?

老师你好,我遇到了一个问题不太明白,就是说我申报了增值税的进项和销项,但是在申报主付税费合并申报的时候呢,他这里显示的是这些数据,它页面显示未获取发票数据,我这些数据是没有的,那我是写零申报吗?还是要填写数据上去呢?
2023-04-07 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 09:58

你好,你是申报企业所得税吗?

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快账用户9489 追问 2023-04-07 09:59

老师你好,不是,我现在是申报这个消费税及附加税的申报表,我刚申报完那个增值税的表,他会跳到这个表格叫我去填写,我不知道这边的数据是零申报吗?还是要填数据?

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齐红老师 解答 2023-04-07 10:00

这个如果没有带出来的话,你可以手动填。

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快账用户9489 追问 2023-04-07 10:03

老师你好,那我该怎么填写呢?填写在哪个数据里面?

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齐红老师 解答 2023-04-07 10:04

一般就写你的开票金额就可以。

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快账用户9489 追问 2023-04-07 10:05

填写在第几栏的老师?他这个表就是这样子,我开出去的发票金额不含税的,是44972.57

填写在第几栏的老师?他这个表就是这样子,我开出去的发票金额不含税的,是44972.57
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齐红老师 解答 2023-04-07 10:09

抱歉,我这个没有填写过,不太敢确定是怎么填。

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快账用户9489 追问 2023-04-07 10:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-07 10:13

不客气,真抱歉,没有帮到你。

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