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您好,老师,我们是传媒公司,开了张广告服务发票,销售额是6890,收入是6821.78,增值税是68.22,再转6890给另外一家广告公司去发布,这种情况怎么申报文化事业建设费呢?因为是新公司的,其实是为了让员工实习一下的,所以没有赚钱的,扣掉税了,收入低于成本了。

2023-04-07 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 08:51

你好,广告服务你开的是广告发布吗?如果是的话,销售额填写6890,然后你的扣除金额也是6890,对方给你开了发票吧?

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齐红老师 解答 2023-04-07 08:52

小规模季度6万是不需要缴纳的。

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你好,广告服务你开的是广告发布吗?如果是的话,销售额填写6890,然后你的扣除金额也是6890,对方给你开了发票吧?
2023-04-07
你好,不需要缴纳的,但是你需要申报填写,你把他给你开的成本发票在扣除里面填写。
2023-02-07
你好,发票上面右下角有一个备注,支付企业代扣代缴,在次月15日以内代扣了
2024-09-06
同学你好 可以做无票收入的,按照比例来做就行了 他们不要发票你可以先做往来款,等开票的时候再做
2020-12-14
同学你好 得有发票才可以 正式发票 这个不征税发票不是正式发票
2023-03-28
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