你好,因为是筹建期,即使没有发票的费用调增,应纳税所得额也不会是正数,不会导致补交所得税的
老师请问我 2021年有筹建期,也有经营期。筹建期亏损,经营期也亏损。我汇算清缴的时候选择按长期待摊费用摊销,因为经营期亏损,我是不是需要把2021年摊销的筹办费调增呢
汇算清缴,去年筹建期间,没有费用。都在长期待摊费用-开办费核算。年终净利润-67。调整招待费,福利费。在费用调整明细表怎么调?没有帐上费用呀?招待费福利费和白条都是长期待摊费用开办费中找出来的。
老师,筹建期间,入长期待摊费用,有的是没有发票的。 现在做汇算清缴,是不是要调增纳税???
做22年汇算清缴,有2个月筹建期和1个月经营期,筹建期开办费有20万, 有2万没有发票,都是做的长期待摊费用里面,分3年摊销,那么汇算清缴A105080表怎么填,
老师,筹建期间,开办费计入长期待摊费用-开办费。筹建期间结束后,开办费分3年摊销,汇算清缴填表我是这样理解的,对吧?
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?