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上一年度收培训费180000,上一年已开发票,确认收入,今年三月发生退费,开红字发票160000,请问会计分录怎么做?是计入主营业务收入还是以前年度损益调整

2023-04-06 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 16:44

你好同学是通过以前年度损益调整

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快账用户3589 追问 2023-04-06 16:53

是这样做会计分录吗 借 以前年度损益调整 160000 贷 银行存款 160000 借 以前年度损益调整-160000 贷 利润分配-未分配利润 -160000

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齐红老师 解答 2023-04-06 18:03

红冲的分录和你原来的分录一致,就是收入改为以前年度损益调整

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你好同学是通过以前年度损益调整
2023-04-06
同学你好 你们是什么会计准则
2021-05-20
同学你好 是什么会计准则
2022-02-09
你好同学,咱这个不涉及到去年的业务,因为你这两张一张证书的发票,一张红色的发票,咱分别做凭证就行,直接 借库存商品, 借应交税费,应交增值税进项税额, 贷银行存款,写一个负数的金额,然后再做一个同样的凭证,写一个正数,的金额就行,这种情况不涉及到以前的业务。
2022-11-03
1.调整以前年度损益:借:其他应付款/预收账款贷:以前年度损益调整贷销项 2.计算所得税费用:借:以前年度损益调整贷:应交税费——应交所得税 3.缴纳所得税:借:应交税费——应交所得税贷:银行存款
2024-06-26
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