你好,学员,耐心等一下
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
你好,学员,广西项目分包已经抵扣了,在5月就不能再扣了呀
老师 我们异地预交的时候是收入减去分包,然后本地申报增值税的时候也是收入减去分包后余额交税,但是广西项目是因为没有收入所以不预交,但是在本地申报的时候我把这笔分包款加进去了,所以广西的不能下次预交的时候减这笔分包款了?
是啊,因为你在4月份已经把分包款10万扣了,不能重复扣呀
老师我就拿我图片北京项目那个举例异地预交是(60-20)/1.01*0.010.4 当没有其他异地项目的时候 本季度公司所在地申报增值税也是 (60-20)/1.01✖️0.010.4 本地申报增值税0 一样的分包款填写两次了
你好,学员,那你在填写申报表的时候就不要体现这10万分包款,下次还是能抵扣的
意思我本地申报体现了十万就不能分包的的时候再体现,那我下次用的话感觉还省税一点了,是这样吗老师
你好,学员,分包款是分项目抵扣,不要混用
我知道,我还是是抵广西项目的
你好,学员,有分项目这样是可以抵扣的
老师我没明白是这个:我图片北京项目那个举例异地预交是(60-20)/1.01*0.010.4 当没有其他异地项目的时候 本季度公司所在地申报增值税也是 (60-20)/1.01✖️0.010.4 本地申报增值税0 一样的分包款填写两次了,我广西那个项目在本地季报的时候填写了之后,在广西下个月有收入的情况下再预交为什么不能再减去分包款10万了,我这个10万只填写了一次。前面那个我填写了两次
你好,学员,是可以填进去,等下个月有收入了就可以抵扣了
但是老师你前面说的不可以了
你好,学员,你刚才是说把三个项目全部加减,老师看了就说不行,你按分项目是可以的
老师我加到一起是在本地季报的时候,本地季报不就是所有收入减去所有分包后的余额✖️税率 再减去预交款等于季报应该申报的款吗?
你好,你把填分包的那张表发给老师看一下
老师这张表
你好,本期发生额把这10万填入,实际抵缴0,期末余额是10,这样下月就可以抵了
根据这个表填写的话本期发生额写入90。实际抵减额80,期末余额10。这样吗?
是的,期末要有这10万余额,下个月才能抵缴