一、去年的销售,记账时只登记了收款,然后今年1月收到尾款,并开出销售发票。 在税法上是需要按发货的时间确认收入,这笔业务的发货时间是什么时间,是去年实现的销售的话,存在延迟确认收入的事实。 二、按发票入账的话,就是对库存上讲,是影响去年的实际库存。
老师,我这边是加油站,去年11月份,别人付了1101的款项购买了700瓶的矿泉水,我们这边我开了发票,当时系统没下库存,账务处理是做了两笔,收到钱,借,银行存款,1101,贷,应收账款1101。发票开出去,借应收账款1101.贷,主营业务收入,974.33,销项税额126.67。乱泉水的库存到今年才下,就是今年才拿给别人,我们做账也是按照系统做的,现在的话,账务处理怎么弄呢
老师,去年11月份支付的物业费89319.61,在支付的时候,发票还没收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含税金额计入的预付账款。今天收到了开具日期为今天的发票,但是,是开的专票过来,那是不是意味着,预付账款多计入了税额的部分?由于去年四季度的账有调整过几笔,四季度的企业所得税到时候是需要更正申报的,所以我就想的,要不我直接反结账到11月去改?把预付账款按照收到的专票价税分离来入账吗?然后在11月份摊销按照不含税金额的预付账款来摊销吗?
老师去年的销售 记账时只登记了收款 然后今年1月收到尾款 并开出销项发票,记账方法如下图 。 还有就是去年的采购 付一笔款出一部分货 今年付完全款并收到供应商开来的进项发票,记账按照发票入账的话 对库存有影响吗?今年的
老师 我刚到一个新单位,公司2010年就成立了,销售电梯,维修服务,按年收钱,,他们一直记的EXCLE表,,现在要建内账,老板让核算今年的账,今年发生的需要算,从2023年开始算今年的账,2022年现金余额没有,银行存款倒是可以打印,2023年发生的费用单据我看见有,应收账款有,有存货,但是他们平时没登记,, 现在我怎么下手,先输入财务初始余额??先把2023年的财务账算出来??今年年底盘点再往进去输存货,行不行。。
老师, 如果去年12月付了笔今年一年的停车费1-12月,1月开始要按月分摊费用, 可是发票到2月还没收到,12月付款的分录是:借:预付账款12000,贷银行存款12000,没有发票分摊的时候,贷方是预付账款吗?等发票来了怎么做?
销售,实际6673货款,由于计算错误终端收款6661,相差12元,这个分录 借现金,6661 坏账准备12 贷主营业务收入6673
请问老师,单价500万元以内固定资产一次性扣除政策现在还有吗?如果还有持续到什么时候?
黑水农村信用社手机银行登陆需要员工工号怎么办
个体工商户,法人,就是投资者吗
个体户也分一般纳税人和小规模纳税人吗?
比如有个固定资产合同签订是3万,现在对方只开2万发票,后期的票不懂什么时候才会开,固定资产入账是多少呢?固定资产也使用了。
不同法人公司之间转账是只能备注货款吗,就是一个公司没钱了需要从别的公司借过来再还回去这种,但是两个公司也有业务往来,或者公司之间的借款呢,这种是不是比较麻烦。
请问老师,我们是小规模的装饰公司,接了一个工程名称是:年产100套城市轨道交通设备项目中庭内综合管网及电梯五方对讲工程。这个具体开票怎么开呀?
求电子版2010企业会计准则
老师,姐妹几个只有一个人用父母的扣除数,可以按3000扣减吗
麻烦老师看看这个记账流程
销售和采购都是去年10月份发生的 销项发票和进项发票也都是今年1月份的
实在不好意思,你这个图片拍的不太清晰,如果是拍清晰,我可以帮助处理解决一下
老师 这个清楚不
1、对于此笔业务,就是收到第一笔预收款时,分录是: 借:银行存款 50000 贷:应收账款——XX客户 50000 2、对于此笔业务,就是收到尾款时,分录是: 借:银行存款 50000 贷:应收账款——XX客户 50000 3、开具发票时,分录是: 借:应收账款——XX客户 100000 贷:主营业务收入 88495.58 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 11504.42 4、收到采购发票,分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 5、结转主营业务成本,分录是: 借:主营业务成本 贷:库存商品