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.某企业位于市区,是增值税一般纳税人,2019年7月发生以下业务:从农业生产者手中收购玉米40吨,每吨收购价3000元,共计支付收购价款120000元。企业将收购的玉米从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工药酒。药酒加工完毕,企业收回药酒时取得酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000元、代垫辅助材料款15000元、增值税额5850元,加工的药酒当地无同类产品市场价格。本月内企业将收回的药酒批发售出,取得不含税销售额260000元。另外支付给运输单位的销货运输费用,取得运输业增值税专用发票,价款1万元,税款900元。(药酒的消费税税率为10%)要求:(1)计算本企业采购的农产品可以作为增值税进项税扣除的数额(2)计算酒厂应代收代缴的消费税(3)计算企业应该缴纳的增值税是全部题目,我追问不了,显示系统繁忙

2023-04-05 23:06
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-05 23:06

好的,现在给您计算的哈

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(1)计算本企业采购的农产品可以作为增值税进项税扣除的数额 120000*10%=12000
2023-04-06
好的,现在给您计算的哈
2023-04-05
你好需要计算做好了给你
2022-10-23
你好,学员,这个就是正常的销售额乘以税率的
2022-10-23
你好,学员,这个就是正常的销售额乘以税率的
2022-10-23
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