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某企业为增值税一般纳税人,2021年8月发生以下业务:(1)从农业生产者手中收购玉米40吨,每吨收购价3000元,共计支付收购价款120000元。企业将收购的玉米从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工药酒,酒厂在加工过程中代垫辅助材料款15000元。药酒加工完毕,企业收回药酒时取得酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000元,增值税税率13%,加工的药酒当地无同类产品市场价格。本月内企业将收回的药酒批发销售,取得不含税销售额260000元。另外支付给运输单位的销货运输费用12000元,取得发票。(药酒的消费税税率为10%)要求:1.计算酒厂应缴纳的增值税和消费税。

2022-10-23 17:05
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-23 17:08

你好,学员,这个就是正常的销售额乘以税率的

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你好需要计算做好了给你
2022-10-23
你好,学员,这个就是正常的销售额乘以税率的
2022-10-23
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2022-10-23
(1)计算本企业采购的农产品可以作为增值税进项税扣除的数额 120000*10%=12000
2023-04-06
你好需要计算做好了发给你
2023-03-29
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