可以的,发票到了之后红冲,然后再做发票的。
老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
我们是小规模纳税人,10月份的时候付了一笔货款 分录为借:应付账款 贷:银行存款; 我现在1月份收到了寄来的发票 发票的开票时间为12月8日,1月份我收到票该怎么做账呢?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
9月付款采购,货到,票没到 10月票到了,小规模,发票上开票日期也是10月份。 9月的做账借:库存商品贷银行存款 直接把10月的票放到9月的的记账凭证下面可以吗?
老师,汤粉店就是我家的,现在我就想拿回来自己接手做,以前五六年都是请代账公司做,可我不知道自己该从何入手,我问了我老公,他给了我的是掌上电子税务局的登录账户和密码,平时他是用手机操作开票,可他给我的账号密码为什么在电脑上的浏览器上登不上去(广东电子税务局—自然人业务)登不上去,我都不知道从哪儿下手好
老师,个人独资公司法人,公司转个人账户还货款,不含税,不开票,这样可以转款吗
这题不应该是2022.4月开始算到12月一共9个月吗? 2023年还算吗?
老师我的财务软件的利润表,有的账套本年累计,有的是上期金额
11题和10题,想求老师给我解答一下,什么时候应该用(1-13%)。什么时候用(1+13%)呢,我现在已经懵了
老师,我是29期的学生,现在在看22期回放,课上说发票勾选认证,申请统计,统计确认,留存备查,怎么样做备查,是说自己做一个表格(发票勾选认证台账吗?问题是这个台账我可以直接从发票系统导出吗?如果可以导出的话,是不是在统计确认完之后,直接点击下载发票明细这里?谢谢
老师,请问小规模纳税人出手二手车,本季度销售额没有达到30万,请问二手车的税率按多少核算
请问下老师,就是我是子公司,新成立的。我们的母公司然后去帮忙谈业务,最后在我们子公司报销,而且,报销人都是母公司的职员。比如说火车票那种的,这种作为出纳,如果要附件,我需要什么附件才算齐全,我可以报帐。
请问老师 工程暂停期间(非正常)专门借款费用没有资本化,但是答案中无形资产暂停期间的摊销资本化了,这是为什么
公司私户转款有什么要求,收款私户具体说说