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因为印花税减半政策,收到退上年印花税 记账是?上年12月已做计提,跨年次月缴纳税款

2023-04-04 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 17:42

直接计入23年的营业外收入

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快账用户4549 追问 2023-04-04 17:56

老师 请问可以调整以前年度损益然后计入未分配利润吗

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齐红老师 解答 2023-04-04 17:59

不需要做那个科目哈,再说了调整报表很麻烦的

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快账用户4549 追问 2023-04-04 18:11

如果调整以前年度损益,该怎么调整报表

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齐红老师 解答 2023-04-04 21:53

调整未分配利润和对应的其他科目

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直接计入23年的营业外收入
2023-04-04
同学您好,借银行 贷应交税费,借税金及附加 负数 贷应交税费 负数
2023-04-04
同学,你好,对的,你正常做计提,发生退回的时候,把之前的分录红冲了就行了
2021-12-10
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2024-09-27
借银行存款贷应交税费印花税, 借应交税费印花税,贷营业外收入
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