你好,这里100万是利润总额的意思?
请问一下,一家新开的企业,第一年12月的时候,利润表的利润总额期末金额是100万,老板要把这100万来分红分掉,那去除企业所得税20%,那这样剩余的80万,是不是就直接可以从公司账户转到老板私人卡80万了?还是需要缴纳其他什么税金吗?
老师好,请教下,比如甲公司年底利润100万,他给他的母公司分红了80万,自己留了20万。那他要缴纳的企业所得税的应纳税所得额,是不是就是这20万。用20万乘以适用税率去交税?
老师好,请教下,比如甲公司年底净利润100万,他给他的母公司分红了80万,自己留了20万。那他要缴纳的企业所得税的应纳税所得额,是不是就是这20万。用20万乘以适用税率去交税?
所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;请问老师这句话的是:比如我公司所得额是98万,那么我们应交的所得额是98*25%*20%吗?谢谢
老师,A公司是B公司的大股东,从B取得200万分红,那这200万只B公司利润形的所以交过所得税,A得到这200万后形成A的投资收益,又要交一次所得税吗?还有如果A的股东张某把这200万分红走,那张某是不是又要交个人所得税?
老师加油站购油的运费怎么入帐呢
这题之前问过 还是不会
请问现在开发票的流程是怎样的?谢谢井说的详细一些!
税务机关收到了异地协查任务,运输公司向税务机关证明业务真实性以及没有业务平移需要提供哪些佐证资料
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?
公司装修刮腻子两千多块钱,对方包工包料,但是发票开的是劳务费,请问怎么记账
请问,我是做内账,不涉及税费,就是做内部盘点表和利润表,公司也没什么特别规定的财务政策。有个问题,就是采购买了一种鱼,货值是400元,但供应商写错了,写成了360元,他也没要求补钱,现付的,那这种鱼的入库成本是按360好还是400好?因为我们要求采购借支支出总额要和利润表耗费总额对得上,这中间差了40元,是直接按360入库成本还是另外在费用里减40?我感觉好像按360入库好些,因为我们都是实打实入数的,费用是多少就多少的。
做进料加工手册核销,海关数据和税务反馈不符,需要把每一笔不符都一一调整吗?所有不符的 差额调整体现到一笔报关单上可以吗(分进出口)
资产负债表里边有个借款10000过了一年,需要缴纳2000的税款,这个登陆自然人点你税务局企业报税里边的啥项目进行申报。
老师,我三月份提取盈余公积,之前的未分配利润怎么处理呢,需要加在里面吗
是公司的营业利润的部分
你好,需要知道利润总额,才可以计算所得税 而不是直接根据营业利润计算的
老师,我的意思是老板分红的钱是公司经营的利润,这个是交过企业所得税的,现在分红个人又要交个税,这样算下来就交了两道税
你好,本来公司就需要针对实现的利润总额缴纳企业所得税,给股东分红股东个人需要缴纳个人所得税 一个是针对公司,一个是针对个人的税款
是的,但对于老板来说,他就会觉得投资公司挣的钱要交了两次税才能到自己手上
你好,说明是老板对税法理解有误了 一个(企业所得税)是针对公司,一个(个人所得税)是针对个人的税款
老板投资公司不就是为了挣钱给自己吗?
你好,你这个说法是没做,但是并没有重复征税啊 一个(企业所得税)是针对公司,一个(个人所得税)是针对个人的税款