您好,您如果有做研发就可以加计扣除。
老师,公司招残疾人有什么政策优惠,除了免残障基金,工资2倍加计扣除
老师,科技服务类的公司,有什么加计扣除项的优惠政策
老师,我想 问下快递行业,收派服务一般纳税人有什么优惠政策吗?进项税额可以加计扣除吗?
老师,请问科技公司有什么特殊的优惠政策,比如费用可不可以加计扣除
老师,您好!2024年服务业增值税还有加计抵减的税收优惠政策吗?公司是环境检测公司,属于什么类型服务,按多少加计抵减?
老师,那像餐饮业购入的食材一次计入主营业务成本,就会出现成本倒挂,那是不是可以先都计入原材料,然后再根据当月的收入按百分比转到主营业务成本,也不用附附件啊
老师,24年暂估成本费用一直没有发票冲回,汇算清缴调增,那账怎么处理?
未拿毕业证的员工,公司可以买社保吗
老师本来我们谈好了是1千块钱,这1千块钱是纯收入,但是对方要求开百分之三的专票,这样我们需要收拾收回来这个税钱,应该给对方开多少发票
老师我公司处置转让了 外购公司的股份,实收资本时前法人实缴的 现在我公司转让股份税务局要求提供实缴银行回单 直接给他之前实缴的就可以吗
老师给对方采购的回扣,对方开13个点的专票,可以开什么类目给我们?
一般纳税人销售自己使用过的二手车辆,需要开具几个点的发票,购进时没有抵扣增值税
再问一下老师,普通合伙人是绝对禁止竞业的对吧!这是针对执行合伙事务的合伙人还是全部普通合伙人
小规模1季度销项发票60万,二季度作废1季度30万开具160万,一月份的增值税是不能退吗,那我二季度重开的30万怎么填列不用交160万增值税
老师当月无收入不结转成本,那后面有收入的时候成本是按收入的百分比结转吗?结转的时候原始凭证附什么
是不是按175%加计扣除?怎么计算呢,麻烦老师举例说明一下
你好,比如您发生了100万的研发费用,可以按175万扣除。
是怎么计算的呢
你好,就是100×175%啊。然后就得到了175万呢。
请问现在对研发费用的加计扣除是按175%加计扣除,还是100%呢
你好, 根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)第一条和《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2021年第6号)第一条规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2023年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。 2. 根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第13号)第一条规定,制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 3. 科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。
未形成无形资产计入损益是按100%,也就是实际发生200,那么就按200××100%,就是200来扣除得到应纳税所得额对吗
是加计哦,你要看清楚哦。
如果不是按我理解的,那应该怎么扣除啊
你好,比如实际发生200,那就是扣除400。
在实际发生的两百基础上,还要再加200×100%等于200的数目啊?
您好,是的,就是这个意思。
谢谢老师,那请问按75%加计扣除是什么意思呢?
你好,这个就是比如说200万就按350万这样来呀。两百乘以75%,然后再加200。
好的谢谢老师,是利润减去这个数额来计税对吗
你好,是的,就是这样理解。