你好,您借银行存款贷,其他应付款。然后支付的时候做相反的分录。
老师,我们公司这个其他应付款,其他应收款往来支付宝其实都是法人的收款和付款,往来其实应该挂在法人名字下,之前会计不知道这个情况,现在想调整一下,都调整成在法人下面往来,怎么调整呢?
公司对公账户转钱给其他个人,怎么做往来款?
老师我公司业务人员将职工捐款转到了公司账户,现在我将收到款的转给慈善机构,那么收到款借银行存款贷其他往来然后支付借其他往来贷银行存款吗
老师,收到个人往来款,然后个人往来款付给其他公司,怎么做账呢
老师一个人有挂应付账款,然后又有往来款,是重新在其他应付款开个户头呢,还是将就做在应付账下呢?
月末加权平均法是怎么计算的?
老师 ,提取工程款时,每次甲方都要求我们按结算产值100%开票,然后按75%付款,并且开出发票到工程款回款期间至少2个月到账,问这样的话,开出发票时候,先不确认收入,只做增值税税计提,应该如何分录,后面收到工程回款后应如何做凭证?可以暂不确认收入,用其他科目先流转一下吗?
调整以前年度年所得税和财报,并交所得税和滞纳金。对公司有什么影响,还有没有其他处罚
老师,借别人的钱不用交印花税借出去的钱要交印花税吗
老师我想要咨询一下我的出口交付方式是cif2500美元,运保费300美元,我开具发票的金额是2500美元*汇率还是(2500-300)*汇率
进项税的凭证,写应交税费,应交增值税,进项税。还是写应交税费,应交增值税,待抵扣进项税
个体户酒店开了票要报印花税吗
老师:公账收到货款,才能开发票吗?
小规模纳税人开具免税税率普通发票60万,在增值税纳税申报表里怎么填写
老师,填写汇算清缴资产折旧明细表,资产原值和资产计税基础这两项,是填写一样的金额吗
是付给公司可以做相反分录?
你付给其他公司是什么原因要付这个?
等于就是给这个打款进来个人,代付这笔钱给公司
您好,您借应付账款,贷银行存款就可以了。
这账不就平不了吗
收个人往来款借银行,贷其他应付款 支付公司,借应付账款,贷银行?平不了账啊
你好,是啊,这个本身就不平了,因为它是两个不同的科目。并不是说资产负债表不平。
科目余额不可能紧留在那里吧,我没说借贷不平呢
收个人往来款借银行,贷其他应付款 支付公司,借应付账款,贷银行?平不了账啊 调账借其他应付款,贷应付账款,可以吗?
你好,不可以的,你这样分录是错的。因为你这样增加了应付账款的金额。
哪里增加了呢,不就两个科目余额都没有余额了吗
您好,您做一下,然后再检查一下科目余额表就明白了。
老师,要不你给我做下咯,我不懂你个意思呢
您好,您本身这个应付账款就是贷方了,你现在又做一个贷方的,那不就是增加了吗?
收个人往来款借银行,贷其他应付款 支付公司,借应付账款,贷银行?平不了账啊 调账借其他应付款,贷应付账款,可以吗? 老师,你看下,我并没有增加,我做了三笔分录
您好,您跟那一个公司本身是有一个会计分录的呀,一开始有一个的。不然您为什么要付他钱?
收个人往来款 借:银行存款,贷:其他应付款-某某 支付公司 借:应付账款-公司 贷:银行存款 调账:借 :其他应付款-某某 贷:应付账款-公司 老师,你看下
你好,您现在就等于说全部充完了,对不对?那那给钱给你,这个人以后都不找公司要钱了,是吗?
肯定不会找啊,本来那个人就先付钱给公司,然后公司帮付这笔钱给其他公司,一正一负
你好,如果是这样子的话,那就按您说的这样做没问题。