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老师。我刚接了一家单位 。他们做到2月的。我现在要从3月开始建账。请问数据怎么取。绿色是对方发的科目余额表。对应我白色这个要怎么填 数

老师。我刚接了一家单位 。他们做到2月的。我现在要从3月开始建账。请问数据怎么取。绿色是对方发的科目余额表。对应我白色这个要怎么填 数
老师。我刚接了一家单位 。他们做到2月的。我现在要从3月开始建账。请问数据怎么取。绿色是对方发的科目余额表。对应我白色这个要怎么填 数
2023-04-03 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-03 14:15

你好,应该将原始科目余额表期末余额作为建账,期初余额录入。,科目要一一对应,明细科目需要增在新软件增加明细科目对应,填上对应余额。

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你好,应该将原始科目余额表期末余额作为建账,期初余额录入。,科目要一一对应,明细科目需要增在新软件增加明细科目对应,填上对应余额。
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