您好,是的,金蝶固定资产添加卡片,折旧从固定资产模块自动抛转到总账模块
老师们,我在一家公司快2个月了,3个月实习期,我查看账务处理,公司的固定资产这块并没有充分利用金蝶云专业软件固定资产模块来入账,前期会计都是自制表格计提折旧,但是入财务软件并没有分明细,是一整疙瘩,经了解到相关部门列的一个固定资产台账共有600多台机器设备,但前期会计只入账了170多台,现在我想计划先实际盘点一下这些机器设备,公司是做工程技术检测服务行业的,这些机器设备部分在仓库,部分在不同项目来回使用,还有部分闲置(其实已经退化跟不上新的技术服务了,但说是为了代表公司有实力也没有处理,因为有相关部门会来定期检查),难度就是数量多,前期没有一个完善的管理体系来管理这部分资产,我也没有盘点过这么多的机器设备,请教老师们给我一个具体详细点的盘点计划步骤?
老师下午好,请教一个问题,我公司做钢材贸易的,现在租了一块地准备做仓库,这块地还没有进行施工过,后期处理应该是要填平翻修等等,现在公司买了一台起重机安装在这块地上,起重机二十万是二手的没有发票,我会计做了固定资产,税法是把这笔抽出来了,后面又陆续买了安装这台起重机要用的电缆线 不锈钢板,其他零件有增值税发票,我是想问这个会计和税法我要怎么处理,后面零件有发票的我要怎么入账增值税可以拿来抵扣吗,这个仓库可以做在建工程处理吗,,,地的租金我每月是做到待摊费用里面的这样对吗
老师,12月我收到期中一家供应商的进项发票,税额2.21万元,不含税金额为17万元,我当时收到发票时,没有检查发票,就直接做账了,当时做了分录是,借:应交税费(进项)2.21 原材料 17 贷:应付账款:19.21元, 月底,又接着结转,增值税的分录,计提附加税的分录,然后接着出报表, 但是现在问题来了,我现在进认证平台里面去认证发票,发现供应商把我们公司的税号开错了,导致这张发票无法认证,要退票重开,这样,我认证的进项跟我做账的进项对不上了,然后影响的后面,一连串的分录都是错的,现在,我是要直接反结账,去调分录,重新改报表,还是要怎么处理
你好,老师,我是建筑安装公司,1、我以前内账没有用软件做账,只记录了流水,我现在买了软件回来,打算从第一笔业务开始做账,公司是去年4月成立的,一年的业务,但是每个月的每个项目进度我没有记录,这种我是不是没办法确认收入?2、我们每个项目是独立核算的,那每个项目收到的进项发票也只能抵扣对应的项目吗?我看了建安业的实操 ,发票这一块没看懂3、我们项目上的买的一些机器,金额几千到一万多不等,我是计入工程施工-合同成本-机械使用费吗?还是先进固定资产然后转入工程施工?也需要累计折旧,这个机器一个项目做完了,可以移到另外一个项目上继续使用,那移到另外一个工地的分录我知道怎么做,那机器的金额我是按折旧后的净值入另外一个项目成本吗?
老师你好,我去年买了一台机器单,是这个机器,买回来就直接加工的,我就有了进项发票,就是长期分摊费用,应交进项税,应付某某公司,但是我没有折旧,现在我已经供完了,那我现在怎么计提这个固定资产折旧后面要交什么费用吗?
新能源车充电费用如何记会计分录
二、实务题1.前进公司2020年1月1日,资产200000元,负债50000元,所有者权益150000元。该公司1月份发生下列经济业务:(1)2日,以银行存款购入材料10000元;(2)3日,以银行存款支付前欠货款30000元;(3)4日,收到外单位投入设备一台,价值为40000元;(4)5日,经批准将盈余公积30000元转增资本;(5)6日,以银行存款20000元偿还短期借款。日会计等式.负债+所有者根据上述每笔业务变动,写出基本会计等式的数额。
本年度库存商品有错误,库存商品红冲了的钱放在现金流量表的哪里?
老师,请问七万多的载货汽车,十九万多的防撞缓冲车,和7000的电动洒水车,都可以用直线法折旧吗,然后统一预计净残值定为5%,预计使用年限直接4年折完它们可以吗
老师你好,老板报销了八千多的服装费,领导跟我说是为了参加活动购买的,让我计入办公费里,这样处理对不对?
老师您好,如果因工作需要给管理层购买的服装费用,领导要求计入办公费可不可以?领导说可以计入办公费、不需要报个税并且可以企业所得税前扣除,领导的说法对不对?领导说不一定非计入劳保费,因工作需要购买的正装可计入办公费?对不对
老师您好,因为工作需要给企业领导的购买服装的置装费一直都是计入办公费的,可以吗?可以企业所得税前扣除吗?需要申报个税吗
老师您好,公司高管购买的服装费可以计入管理费用办公费吗
简要说明不同折算方法之间的异同及其对会计风险的影响
老师,我是一般纳税人在别市区发生了跨区涉税项目,开具了发票,在预缴税款的时候,销售金额填写成不含税的了,从7月份到12月底,现在刚刚发现预缴申报表的金额是要求填含税的,求问这样怎么处理,少的部分税款需要补缴吗?已经申报的增值税申报表缴纳的税款又该怎么处理呢?
有这个操作流程吗老师?,只是说我把每一笔分期的那个固定资产的费用每笔录入进去,然后一起折旧,它会出些分录对吗?那我后期还要做什么吗?
您好,付款凭证在总账系统里,固定资产模块 只要录入固定资产卡片,然后每月计提折旧就可以了,每月一次在固定资产模块操作
那意思是说我要21期的款,要做21期的那个固定资产的卡片,然后我一次性折旧可以吗?那我做完之后,我就不用做其他的吗?
您好,不是的,固定资产卡片录一次啊,固定资产总金额,不要等21期付完,这个价格您现在知道么,知道就现在录入卡片,因为资产已经在用了,就要折旧 了。一月折旧一次,没有新增固定资产,就不用做其他
哦,这样子啊,但是我已经供了19期了我全部了,做了一个明细表而已,然后做了一个长期分分摊费用,应交进项税,贷:应付某某公司。我之前都写了进项的分录,做了一个明细表,但是没有做固定资产的卡片和折旧,那怎么办?
您好,以前不要去调整了,3月录个固定卡片,4月开始折旧吧
那我就在金蝶里面呃那个固定资产增加,然后它里面有些数据要输入,意思说做一个卡片,做21期的一只163万,然后,就做固定资产折旧吗?这个分录凭证是自动生成的还是自己手动录入啊?
您好,在固定资产模块录入卡片后,从固定资产模块自动生成凭证到总账系统。
那我这个3月份弄的固定资产,4月份就弄那个折旧,后期我就不用理他,对吗?
您好,后期每月折旧一次就可以啦
我机器都供完了,我每一个月都要折旧一次吗?一直折旧到什么时候有年限了吗?还是总共21期款,折旧21期吗?
您好,是的呢,21期,每期(月末)要折旧一次