计提的工资是发生额,应付职工应酬贷方余额=应付职工应酬贷方发生-借方发生
残保金工资总额是看科目余额表本期应付职工薪酬的贷方金额吗
老师,科目余额表里头的应付职工应酬贷方余额是不是我计提本月的工资
老师,应付职工薪酬科目月末会有余额吗,如果4月份,发三月工资,计提四月工资,金额不一样,是不是4月末科目余额表应付职工薪酬科目会有余额
老师,这是之前会计做的应付职工薪酬科目的账,他四月红冲了三月份的工资,按正常是不是应该补计提,应付职工薪酬期末应该贷方本月计提余额对吧
应付职工薪酬贷方本月余额14,科目余额是13,这个是多计提了么
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?