您好 做技术的不是自己单位的员工么?员工的话可以做工资税前扣除
老师,我是小规模纳税人,小企业制度,现在有一个问题,我们销售货款是1600万,购货成本票是1100万,给出去的佣金要200万,现在问题是佣金200万是要对方开发票给我们才能抵扣,还是我们代收代缴个人所得税也可以抵扣这200万,如果拿佣金的人开不了发票给我们,或者说不要我们代收代缴个人所得税,这样我们这200万还能抵扣吗?
如果现在已经有了公司,但是自身很难取得成本票,企业所得税压力大,就可以把一些缺乏成本票的业务外包给个人独资企业,那个人独资企业是开劳务费发票给我们吗?
老师,我们是增值税一般纳税人(销售方),我们的客户是小规模纳税人(购买方),那我们给他开专票,他不可以抵扣但是可以做账做成本费用,但是为什么我听身边的人说是小规模纳税人就一定得开普票,开普票不也是只能做成本费用吗,不是一样的吗
个人独资企业做软件(小规模纳税人),取得70万收入,增值税,所得税是如何缴纳的。如果按35%缴纳经营所得税,得交20w多,要取得何种发票,或者费用可以抵减所得税呢?如果一起合作的自然人取代开普票或者专票,可以抵税吗?
个人独资企业做软件开发(小规模纳税人),取得80w收入,除了日常一些费用发票,取得成本发票的话,我们的成本就是人力(做技术)是不是得要他们去代开给我们,我们才可以递减所得税?是要专票还是普票呢?这样的话,他们是不是也得自己缴纳个税了
负债表存货一栏是负?正确?
老师好,从银行贷的一年的短期贷款,到期还款时分录怎么做
老师您好:请问法人名下的车可以卖给公司吗?哪些些程序?
老师 我们小规模 第一季度开了一张11万的专票 请问还适用免征额吗
老师,从个人独资有限公司账上转款个法人的往来款可以做什么科目?
老师,如果在这个月做前些年的应转未转的政府补助转营业外收入记到利润分配未分配科目,更正22到23年的汇算清缴表交企税,在这月做24年的汇算清缴表也需要交企税,之前都是亏损没交,请问年度报表根据什么填写?还能根据24年第四季度的填写吗
由于降价,现在开票售价比成本低,可以吗
计提企业所得税是结转完再做计提吗,需要扣除以前亏损吗
12月计提了一笔年终奖,1月份发放的,计提和实际发放的金额不一致,等发的时候要调整24年的报表吗
31日,月末财产清查,盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理(暂不考虑增值税的进项转出)。